
老師您好!我新入職一家公司,收到一張供應(yīng)商開(kāi)的專(zhuān)票,查詢了下科目余額表發(fā)現(xiàn)掛的此供應(yīng)商應(yīng)收的數(shù)跟發(fā)票的數(shù)不一致,發(fā)票的數(shù)(10000元)大于應(yīng)收數(shù)(5800元),問(wèn)過(guò)出納此筆數(shù)已經(jīng)付過(guò)款后才開(kāi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這張發(fā)票要怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,也就是你們的支付的分錄不對(duì)是嗎?你查一下銀行賬余額是一致的嗎。
你好,就是我想問(wèn)一下,供應(yīng)商科目余額表在貸方表示對(duì)方還欠我們發(fā)票還是什么意思噢
答: 應(yīng)付賬款貸方余額 ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!公司轉(zhuǎn)讓給新的法人股東了,交接的時(shí)候需要給現(xiàn)在的新法人科目余額表這些嗎?現(xiàn)在新法人的賬務(wù)處理是需要跟之前的銜接上的對(duì)嗎?
答: 你好,需要,是要銜接的


餅干飛呀 追問(wèn)
2021-09-16 14:04
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2021-09-16 14:09
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2021-09-16 15:21
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