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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-07-01 10:46

2月預(yù)交電費的時候,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款-國家電網(wǎng)  貸:銀行存款,六月收到發(fā)票時,借:管理費用水電費  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  貸:預(yù)付賬款-國家電網(wǎng)

無語 追問

2018-07-01 10:53

現(xiàn)在該怎么辦?做個更正沖銷2月份憑證,調(diào)整為借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后再做成正確的,借管理費用  借應(yīng)交增值稅,貸預(yù)付賬款。這樣調(diào)整的話會不會影響以前的報表或者賬務(wù)。我是第一個月自己做賬的,就遇到這個問題,不知道怎么調(diào)整合適,還麻煩老師詳細(xì)解答一下

辜老師 解答

2018-07-01 10:57

你現(xiàn)在相當(dāng)于把費用提前在2月做了,你6月認(rèn)證發(fā)票,只要把認(rèn)證的進項稅補進去就可以了,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  貸:管理費用-水電費

無語 追問

2018-07-01 11:04

管理費用里面已經(jīng)包含了稅金的

辜老師 解答

2018-07-01 13:59

是的,所以你現(xiàn)在認(rèn)證了,就要把進項稅從費用里面減出來

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2月預(yù)交電費的時候,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款-國家電網(wǎng) 貸:銀行存款,六月收到發(fā)票時,借:管理費用水電費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:預(yù)付賬款-國家電網(wǎng)
2018-07-01 10:46:12
你好,兩個金額是一樣的嗎?
2020-06-10 12:22:24
你好!你這個借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款。 然后你8月已經(jīng)計入費用了。直接把發(fā)票貼到8月就好了。
2018-10-09 16:15:40
你好! 對的??梢?/div>
2018-10-07 10:23:50
同學(xué)你好,不對哈,你其他應(yīng)收款(暫估)和其他應(yīng)收款會有余額,你應(yīng)該是先沖掉暫估,借管理費用—水電費 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款(暫估) 然后是借管路費用-水電費 貸銀行存款
2022-04-12 11:23:38
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