老師您好,我們上個月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個月 問
支付的時候計入應付職工薪酬——職工福利費,月底轉(zhuǎn)入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進項 貸:銀行存款 貸:應收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥收購成本); 更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務成本”。 答

我公司為工程單位,去年5月在工程項目地預交的稅金沒有在增值稅申報表主表28行填列分次預交稅額,以致賬上和稅務應納稅額不一致,下個月申報季報時能把去年預交稅額填列到申報表的分次預繳稅額里面嗎?
答: 你好!可以的,預交的還沒有抵扣嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄\"①分次預繳稅額\"欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
答: 我每月預繳都“填寫增值稅預繳稅款表”,只是沒填寫主表的第28行,是不是漏填了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月份異地預繳增值稅54545.45,11月份本地預繳增值稅81818.18,上月留抵增值稅198717.53,本月銷項稅額221926.96。我申報增值稅怎么沒有預繳增值稅金額在主表里,顯示本期應補稅額23209.43,我把9月份和11月份預繳的增值稅合計136363.63填在主表分次預繳稅額里期末未交稅額負數(shù),校驗提交不了。
答: 你好! 需要預交增值稅填到附表四


天空 追問
2018-06-22 17:06
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2018-06-22 17:06
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2018-06-22 17:06
QQ老師 解答
2018-06-22 17:06