
申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第25期初未交稅額自動(dòng)顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
答: 你好,那個(gè)是不好改的,在下面本期已交的第30欄填 那個(gè)數(shù)就可以了
增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
報(bào)表應(yīng)交增值稅額跟申報(bào)系統(tǒng)增值稅額有差異,怎么調(diào)整?
答: 你好 是尾差的原因嗎 記營業(yè)外收支科目
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?
申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表中的應(yīng)交增值稅額與實(shí)際發(fā)票上增值稅額因四舍五入的原因,相差幾分錢,這種情況以那個(gè)金額申報(bào)附加稅呢
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅和申報(bào)增值稅申報(bào)表差了0.01 怎么辦?申報(bào)表的免稅額自動(dòng)跳出來的 沒法改啊

