
老師好,我在上季度暫估了成本:借,主營業(yè)務(wù)成本。貸,應(yīng)付賬款――暫估,是服務(wù)行業(yè),我如何沖回,來了部分票,如何做分錄,謝謝
答: 您好!先做相反的分錄沖減暫估的。然后做正確的就好了。
老師好!我想問下12月的時(shí)候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,1月份收到發(fā)票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,再做了一筆借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因?yàn)槲覜_抵主營業(yè)務(wù)成本-暫估是負(fù)數(shù)
答: 把主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配。未分配利潤
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末發(fā)票未收到我暫估了成本:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,本月我收到了發(fā)票如何做分錄呀,我暫估成本暫估多了
答: 你好!原分錄沖回 按發(fā)票做正確金額的





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