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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-27 07:29

您好
請問暫估的金額跟發(fā)票金額一致么

陌路 追問

2019-12-27 08:08

不一致,暫估2409000元,來票庫存商品716800元,我們要留84萬的利潤

陌路 追問

2019-12-27 08:15

暫估的正確分錄,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估嗎?來票,就直接做相反分錄,再重新入賬,怎么還有借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估這樣的做法,這種暫估是錯誤的嗎

bamboo老師 解答

2019-12-27 08:15

那您把前面暫估的全部紅沖 然后根據(jù)收到的發(fā)票入賬 再根據(jù)預(yù)計(jì)的利潤結(jié)轉(zhuǎn)成本

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
您好 摘要可以寫沖銷某月某號暫估憑證
2021-12-06 14:34:05
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
2021-09-13 14:40:27
發(fā)票金額與暫估金額有差異嗎
2020-04-30 12:35:09
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