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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-05-13 13:18

同學(xué),你好

增值稅正常做的,本月銷項多的話,會把上個月的留抵抵消的

聰慧的電腦 追問

2025-05-13 13:21

分錄怎樣做,例如有3000元的留抵稅額

小菲老師 解答

2025-05-13 13:21

同學(xué),你好

你之前留抵的分錄是怎么樣的?發(fā)一下

聰慧的電腦 追問

2025-05-13 13:30

之前沒有做分錄

小菲老師 解答

2025-05-13 13:36

同學(xué),你好
那做不了,你之前賬上就不對,你要把之前的分錄都補上才可以

聰慧的電腦 追問

2025-05-13 13:46

之前有留底稅額不需要繳納稅款就沒有做

小菲老師 解答

2025-05-13 13:47

同學(xué),你好
不是,這個本身就不要做,你把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費-未交增值稅明細表,發(fā)給我看一下

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-11-16 10:59:37
你好,增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-10-14 18:07:22
你好,進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-12-18 17:27:34
你好 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
你好,這個可以不用做分錄,留下個月抵扣
2019-06-30 10:52:34
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