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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-06-16 06:04

你好!兩種做法,1、原分錄沖紅,按正確金額做新的分錄,2、按差額做紅字調整分錄。未銷售調整庫存商品,已銷售調整主營業(yè)務成本

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你好!兩種做法,1、原分錄沖紅,按正確金額做新的分錄,2、按差額做紅字調整分錄。未銷售調整庫存商品,已銷售調整主營業(yè)務成本
2018-06-16 06:04:09
不就是結轉成本嘛?有啥不懂的 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-02-22 12:16:37
<p>你好,銷售收入怎么會是暫估的呢?成本是兩千就結轉兩千,而不是根據(jù)收入多少來結轉。</p>
2016-07-30 16:11:28
同學你好 單價不是現(xiàn)成的嗎
2021-08-16 14:11:00
暫估時候 借:庫存商品 貸:應付賬款 收到發(fā)票的時候 借:庫存商品 進項 貸:應付賬款/銀行存款(根據(jù)收到的發(fā)票來做賬) 。暫估2太,來票一臺,在月底的時候繼續(xù)暫估一臺。然后月初再沖回,下月還沒有收到,再暫估,再沖回。
2018-11-15 16:20:47
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