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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-14 17:35

你好,攤銷貸方應當是待攤費用,而不是銀行存款的

古風之悅 追問

2018-06-14 17:38

是的,老師我輸錯了,貸:待攤費用,這樣的賬務處理是不是可以

古風之悅 追問

2018-06-14 17:39

老師,職工福利費是不是不需要每月都計提,看各自企業(yè)的需要

鄒老師 解答

2018-06-14 17:43

你好,發(fā)生     借:待攤費用-職工宿舍租金,貸:應付職工薪酬 
支付   借;應付職工薪酬   貸;銀行存款 
攤銷   借;管理費用   貸;待攤費用 
整個過程是這樣處理的

古風之悅 追問

2018-06-14 17:49

老師,職工福利費是不是不需要每月都計提呀

鄒老師 解答

2018-06-14 19:15

你好,是根據(jù)福利費發(fā)生情況先計提,然后支付

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你好,可以直接這樣處理,但這樣處理并不是規(guī)范的,通常小企業(yè)存在這種核算的情況 。 規(guī)范的都通過應付職工薪酬-福利費科目過渡。
2018-09-27 17:07:14
您好!是貸應付職工薪酬-非貨幣性福利 然后借應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸銀行存款
2017-06-02 14:54:30
您好 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
2019-06-01 09:52:22
你好,個人建議先計提,然后支付
2016-12-08 15:26:38
您好,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27
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