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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-06-14 09:26

月末形成留抵稅額的話,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

陽光 追問

2018-06-14 09:43

那在年底有銷項稅的情況下,次年繳納時的會計分錄應(yīng)該是怎樣的?

張艷老師 解答

2018-06-14 10:01

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
       貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
              應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
       貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 
繳納時 
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅、 
        貸:銀行存款

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月末形成留抵稅額的話,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-14 09:26:01
您好,因為受托方收到的增值稅專票是加工費的發(fā)票,那么,受托方的這個稅是增值稅,所以收到發(fā)票是進項稅發(fā)票。
2020-07-31 19:48:54
可以認證之前沒有認證的進項。
2020-04-15 14:26:02
可以,是指車購入時可以抵扣16的進項稅,還是說可以按銷售收入的6個點交銷項稅
2018-09-18 10:47:56
是你們買的?你要問送的那一臺的進項?送你的那一臺也給你開發(fā)票了?
2016-04-05 15:29:43
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