
客戶于1月10日支付了5000件商品全部貨款11300元,銷項(xiàng)稅率為13%。發(fā)票已開。當(dāng)時倉庫里只有該商品4000件,該商品不含稅進(jìn)貨價為1元,進(jìn)項(xiàng)稅額為13%。在1月11日倉庫發(fā)貨給該客戶4000件商品。這時該如何記賬確認(rèn)收入??3月12日,倉庫又進(jìn)貨該商品5000件,然后向該客戶發(fā)出剩余的1000件商品。這時又該如何記賬?
答: 你好,借:銀行存款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入8000 預(yù)收賬款2000 應(yīng)交稅費(fèi)1300 借:預(yù)收賬款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000
有兩個公司給我們公司投資一個光伏電站項(xiàng)目,約定了投資的兩個公司是按3:7的比例對收入進(jìn)行分配,現(xiàn)在是有一部分收入需要分配,收到的錢給供電公司開的發(fā)票,發(fā)票的銷項(xiàng)稅用購買設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅抵了,實(shí)際是沒有交稅的,現(xiàn)在另外兩個公司想要分配收入的話,需要減掉稅費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用的,那么現(xiàn)在確認(rèn)收入的時候我是按含稅的收入確定呢,還是得按不含稅的收入確定?
答: 對于增值稅,屬于價外稅。收入是不含稅的,也不需要扣除增值稅。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票是:銷項(xiàng)稅額-不含稅收入*稅負(fù)=要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
答: 你好,這種是倒推方式,公式是正確的


貓頭 追問
2020-05-29 17:09
貓頭 追問
2020-05-29 17:13
小云老師 解答
2020-05-29 17:19
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2020-05-29 17:54
小云老師 解答
2020-05-29 18:16