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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-04-09 13:44

你好,你計提的時候是怎么做的憑證?

??寄風(fēng)給你?? 追問

2025-04-09 13:45

借:管理費用50萬
貸:累計折舊50萬

宋生老師 解答

2025-04-09 13:47

你好,你做憑證的話是借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整。

??寄風(fēng)給你?? 追問

2025-04-09 14:01

小企業(yè)會計準(zhǔn)則不是沒有“以前年度損益調(diào)整”

宋生老師 解答

2025-04-09 14:04

你好,你可以用利潤分配未分配利潤來替代。

??寄風(fēng)給你?? 追問

2025-04-09 14:11

就是借:累計折舊   貸:利潤分配-未分配利潤是嗎

宋生老師 解答

2025-04-09 14:12

你好,是的,就是這樣了。

??寄風(fēng)給你?? 追問

2025-04-09 14:14

那還需要更正2024年的報表嗎

宋生老師 解答

2025-04-09 14:15

你好,填報的數(shù)據(jù)還是需要改的。

宋生老師 解答

2025-04-09 14:15

你好,年報填報的數(shù)據(jù)還是需要改的。

??寄風(fēng)給你?? 追問

2025-04-09 14:34

假如說發(fā)生在2024年第三季度,需要更正申報2024年第三季度的財務(wù)報表是嗎

宋生老師 解答

2025-04-09 14:35

你好,是的。就是這樣了。

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你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬,以前年度的管理費用多記了,調(diào)賬分錄是 借:相關(guān)科目 貸:利潤分配—未分配利潤? 這里的? 相關(guān)科目,是因為不確定你之前管理費用對應(yīng)的是什么科目
2023-09-06 12:07:52
你好,2024年沒有做的話可以。
2024-12-19 11:17:52
您好,多計提多少折舊金額?
2024-02-01 19:05:08
你好,當(dāng)時是借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
2022-02-24 11:32:01
您好,計入到稅金及附加
2021-12-08 17:19:53
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