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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-02-24 11:32

你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-24 11:51

其他應(yīng)付款?不應(yīng)該吧  是公司跨年多支付的費(fèi)用?,F(xiàn)收到

郭老師 解答

2022-02-24 11:52

你好,當(dāng)時(shí)你的思路是怎么做的?

郭老師 解答

2022-02-24 11:52

當(dāng)時(shí)你的管理費(fèi)用是怎么做的?

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-24 12:02

剛開始是:做出的分錄是  借:管理費(fèi)用。貸:銀行存款
現(xiàn)跨年沖回
那我可以這樣做?借:銀行存款  貸:利潤分配未分配利潤/

郭老師 解答

2022-02-24 12:02

你好
收到了錢,可以的。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 不是一定的 企業(yè)可以選擇把社保、公積金、工資,全部做到管理費(fèi)用里面的
2024-12-11 10:47:33
你好,2024年沒有做的話可以。
2024-12-19 11:17:52
您好,多計(jì)提多少折舊金額?
2024-02-01 19:05:08
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,以前年度的管理費(fèi)用多記了,調(diào)賬分錄是 借:相關(guān)科目 貸:利潤分配—未分配利潤? 這里的? 相關(guān)科目,是因?yàn)椴淮_定你之前管理費(fèi)用對應(yīng)的是什么科目
2023-09-06 12:07:52
你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
2022-02-24 11:32:01
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