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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-18 11:33

同學(xué)你好
借,應(yīng)付賬款
貸,利潤 分配一未分配利潤 ;

蜜雪 追問

2021-05-18 11:35

更正寫正確的分錄是借  利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款嗎

立紅老師 解答

2021-05-18 11:37

同學(xué)你好
借,應(yīng)付賬款
貸,利潤 分配一未分配利潤 ;

蜜雪 追問

2021-05-18 11:42

是紅字沖銷是您說的那個(gè),然后不得還有寫一個(gè)正確的分錄嗎

立紅老師 解答

2021-05-18 11:43

同學(xué)你好,
更正寫正確的分錄是借 利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款嗎——對(duì)的;

蜜雪 追問

2021-05-18 11:57

那更改了數(shù)去年所得稅預(yù)繳交過了,有啥影響嗎

立紅老師 解答

2021-05-18 12:04

同學(xué)你好,對(duì)所得稅沒有影響的;

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 不是一定的 企業(yè)可以選擇把社保、公積金、工資,全部做到管理費(fèi)用里面的
2024-12-11 10:47:33
你好,2024年沒有做的話可以。
2024-12-19 11:17:52
您好,多計(jì)提多少折舊金額?
2024-02-01 19:05:08
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,以前年度的管理費(fèi)用多記了,調(diào)賬分錄是 借:相關(guān)科目 貸:利潤分配—未分配利潤? 這里的? 相關(guān)科目,是因?yàn)椴淮_定你之前管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的是什么科目
2023-09-06 12:07:52
你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
2022-02-24 11:32:01
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