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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-13 09:17

你好!借:以前年度損益調(diào)整  -4761.9  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-13 09:42

這是月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

QQ老師 解答

2018-06-13 10:10

不是,要手工結(jié)轉(zhuǎn)

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2018-06-13 09:17:30
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)收負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用低預(yù)付
2019-07-09 13:43:33
同學(xué)你好,應(yīng)收賬款收回不回來(lái),一般有2種處理方式,一種是計(jì)入當(dāng)期損益,即營(yíng)業(yè)外支出;一種是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備;一般不沖減管理費(fèi)用的
2024-01-15 12:24:24
您好!1、計(jì)提壞帳時(shí) 借:資產(chǎn)減值損失(或管理費(fèi)用--壞賬損失 ) 貸:壞帳準(zhǔn)備 2、發(fā)生壞帳時(shí) 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收帳款 3、收回壞帳時(shí) 借:應(yīng)收帳款 貸:壞帳準(zhǔn)備 同時(shí) 借:銀行存款 貸:壞帳準(zhǔn)備
2016-12-21 13:30:03
你好 最后一個(gè)分錄金額是1000 還是按月分?jǐn)?/div>
2020-07-30 23:50:37
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