我們本月取得進(jìn)項(xiàng)稅35000,銷項(xiàng)稅50000,本月購買了稅控盤可抵扣480,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
悠悠我心--楊
于2018-06-12 18:07 發(fā)布 ??762次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-06-12 18:08
你好借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50000-35000-480
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2018-06-12 18:08:43

你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 銷項(xiàng)稅額· 貸 進(jìn)項(xiàng) 稅額 貸 稅控盤
2018-07-10 11:28:14

您好,本月應(yīng)交增值稅:89903.46-28551.72-228.99-480=61122.75,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅61122.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅61122.75
2018-07-10 11:12:19

50000-35000-480-10000
2019-04-03 14:02:19

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-11-06 11:26:59
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