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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-08 15:00

借轉(zhuǎn)出未交增值稅800-300-480
貸未交增值稅
借未交增值稅貸銀存

DORIS 追問

2019-08-08 15:05

老師幫忙看看這個分錄,有問題嗎?未交增值稅之間有個480的差額,想不明白這樣做的原理

郭老師 解答

2019-08-08 15:10

減免稅款的看不到?
你沒有做的吧

DORIS 追問

2019-08-08 15:11

之前會計做的,沒看太懂?,F(xiàn)在需要怎么補會計分錄,讓這個完整?

郭老師 解答

2019-08-08 15:16

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款

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相關(guān)問題討論
借轉(zhuǎn)出未交增值稅800-300-480 貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀存
2019-08-08 15:00:47
你好!你幾月開始成為一般納稅人的。
2019-07-26 16:19:37
您好!你如果沒有銷項,就留底。
2016-12-29 09:18:25
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2021-07-23 11:59:51
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)稅盤440 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一減免稅額 到時 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-10 13:34:32
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