宋生老師好!請您接著回答我的問題好嗎?謝謝您!就是 問
你好,可以。但是一個月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師好,請教個問題 今年3月份采購一批材料名稱是 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品需要什么條件? 問
已經(jīng)開發(fā)完成了,沒法再轉(zhuǎn)回開發(fā)產(chǎn)品的 答
老師請問一下,研發(fā)費用,如果小企業(yè)會計準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答

工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是上年工資總額,這個工資總額是應(yīng)付職工薪酬的本年累計嗎?包括職工薪酬和社保費的兩項之和?
答: 你好!應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)
工會經(jīng)費計稅依據(jù)是依據(jù)應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸方合計還是借方合計?
答: 你好,工會經(jīng)費計稅依據(jù)是工資薪金總額,也就是貸方合計的 應(yīng)付職工薪酬——職工工資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填經(jīng)濟普查表,有一項要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計發(fā)生額),之前做帳時,1-3月份是沒有提計工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計提,計提分錄:借管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計)+管理費用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計)是這樣嗎?
答: 你好! 取管理費用-工資借方累計金額就可以了

