你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

我們公司電商公司,但是運(yùn)營的店鋪以供應(yīng)商為主體的,每月的銷售額都是進(jìn)供應(yīng)商的賬戶,我們公司每月收入是供應(yīng)商扣除成本費(fèi)用后結(jié)算到我們賬戶的。此收入要怎樣做賬務(wù)處理?還有就是店鋪的一些推廣費(fèi)運(yùn)營的的費(fèi)用是我們出的 由于店鋪主體是供應(yīng)商 此類費(fèi)用我們公司無法取得相應(yīng)的發(fā)票,這種情況需要怎么入賬?
答: 你好!收入的話按你們開出的發(fā)票確認(rèn)或按供應(yīng)商給你們結(jié)算的金額記錄收入。關(guān)于營運(yùn)發(fā)生的費(fèi)用,如果無法取得發(fā)票,可以計(jì)入費(fèi)用,但是所得稅前不可以抵扣,匯算清繳時(shí)需要做利潤調(diào)增
我們公司電商公司,但是運(yùn)營的店鋪以供應(yīng)商為主體的,每月的銷售額都是進(jìn)供應(yīng)商的賬戶,我們公司每月收入是供應(yīng)商扣除成本費(fèi)用后結(jié)算到我們賬戶的。此收入要怎樣做賬務(wù)處理?還有就是店鋪的一些推廣費(fèi)運(yùn)營的的費(fèi)用是我們出的 由于店鋪主體是供應(yīng)商 此類費(fèi)用我們公司無法取得相應(yīng)的發(fā)票,這種情況需要怎么入賬呢?
答: 你好!1、 但實(shí)際收入做主營業(yè)務(wù)收入, 無發(fā)票費(fèi)用可以確認(rèn)但是所得稅前不可以抵扣費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問老師,管理部門經(jīng)辦的銷售費(fèi)用(產(chǎn)品的宣傳推廣費(fèi))拿來報(bào)銷的時(shí)候,賬務(wù)處理可以進(jìn)銷售部門嗎?
答: 同學(xué),你好,這個(gè)應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)








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