我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

我公司和另一家公司有銷售往來,對方公司答應給我們30%的返點,年底結算,平時的時候按照100%結算,開票。那平時我收到100%的發(fā)票時,如何做賬呢年底返還時,要是次年才給結算,我又應該怎么做賬呢
答: 1、收到發(fā)票時: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 2、返利: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
銷售商品,收到結算單,銷售方怎么做賬
答: 你好 借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們是開票方,7月份的銷售發(fā)票我們做賬,11月才收到,可以錄入在11月嗎?
答: 你好,您是開票方,又收到發(fā)票?

