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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-04 08:46

你好,開具發(fā)票需要做價稅分離,而不能全部把7000計入收入

追問

2018-06-04 08:48

借:其他應付款9000。貸:主營業(yè)務收入。貸:應交稅費。貸:其他應付款2000。   對嗎?借方貸方都有其他應付款??梢詥??

鄒老師 解答

2018-06-04 08:49

你好,你只需要這樣處理 
借;其他應付款     貸;主營業(yè)務收入  應交稅費     就可以了

追問

2018-06-04 08:50

那2000的押金。保證金。怎么做賬?

鄒老師 解答

2018-06-04 08:51

你好,收到計入其他應付款就是了 
然后沒有結(jié)轉(zhuǎn)的其他應付款,就是體現(xiàn)的押金金額

追問

2018-06-04 08:55

收到定金。借:銀存9000、貸:其他應付款9000。 
定金抵付房租。借:其他應付款7000。貸:主營業(yè)務收入。貸:應交稅費。       老師是這樣嗎?

鄒老師 解答

2018-06-04 08:57

你好,是的,賬務處理過程是這樣

追問

2018-06-04 09:43

老師。那小規(guī)模。只要是公司自己交的稅,做賬必須體現(xiàn)應交稅費。公司是購買方的話,別的公司開的票要不要體現(xiàn)應交稅費?

鄒老師 解答

2018-06-04 09:46

你好,購買的時候是不需要體現(xiàn)應交稅費的,因為小規(guī)模購進是無法抵扣的

追問

2018-06-04 09:48

那就是給別人開具發(fā)票的體現(xiàn)一下就好了。謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-04 09:51

你好,是的,收入體現(xiàn)應交增值稅,購進是不計入應交稅費核算的

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相關(guān)問題討論
你好,開具發(fā)票需要做價稅分離,而不能全部把7000計入收入
2018-06-04 08:46:41
您好!你做反了啊 借其他應付款9000 貸其他應付款-押金2000 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-06-22 16:13:48
不用做賬,掛在其他應付款--押金即可
2018-06-21 10:59:25
確認XX的租金收入,應該是,借:其他應付款 7000貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅,保證金如果退回給客戶的話,借:其他應付款 2000 貸:銀行存款,如果暫時不退回給客戶的話,可以留在賬面作為余額
2018-06-21 11:20:19
你好!你應該先借在建工程等 貸應付賬款。然后借應付賬款9000 貸銀行存款9000
2019-04-23 15:04:19
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