 免抵退稅企業(yè),增值稅稅款包括免抵稅額嗎?
免抵退稅企業(yè),增值稅稅款包括免抵稅額嗎?
 允許加計(jì)抵減是什么意思?
允許加計(jì)抵減是什么意思?
 出口退稅里面計(jì)算出免抵退稅,-退稅=免抵額。這個(gè)免抵額還要交稅嗎?
出口退稅里面計(jì)算出免抵退稅,-退稅=免抵額。這個(gè)免抵額還要交稅嗎?
 福利費(fèi)不允許抵扣?已經(jīng)抵扣了,該怎么處理?
福利費(fèi)不允許抵扣?已經(jīng)抵扣了,該怎么處理?
 一般納稅人,職工出差如取得住宿費(fèi)的專票允許抵扣嗎?餐費(fèi)的專票一律不允許抵扣吧?
一般納稅人,職工出差如取得住宿費(fèi)的專票允許抵扣嗎?餐費(fèi)的專票一律不允許抵扣吧?
 假設(shè)銷項(xiàng)稅2000(含不允許抵扣的簡易計(jì)稅300元不允許抵扣),進(jìn)項(xiàng)稅2500,怎么做賬務(wù)處理呀?
假設(shè)銷項(xiàng)稅2000(含不允許抵扣的簡易計(jì)稅300元不允許抵扣),進(jìn)項(xiàng)稅2500,怎么做賬務(wù)處理呀?
 有些發(fā)票國稅不允許抵扣
有些發(fā)票國稅不允許抵扣
 請教一下,我這個(gè)月已申報(bào)出口退稅,匯總表上免抵退稅額與當(dāng)期免抵稅額金額相等,帳務(wù)怎么處理
請教一下,我這個(gè)月已申報(bào)出口退稅,匯總表上免抵退稅額與當(dāng)期免抵稅額金額相等,帳務(wù)怎么處理
 內(nèi)資免抵退和外資免抵退的區(qū)別?
內(nèi)資免抵退和外資免抵退的區(qū)別?
 福利費(fèi)不允許抵扣?已經(jīng)抵扣了,該怎么處理
福利費(fèi)不允許抵扣?已經(jīng)抵扣了,該怎么處理
 免抵稅額看免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)還是看附表數(shù)據(jù)
免抵稅額看免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)還是看附表數(shù)據(jù)
 小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票超過200萬現(xiàn)在讓我調(diào)定額不調(diào)可以嗎
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票超過200萬現(xiàn)在讓我調(diào)定額不調(diào)可以嗎
 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額,請老師就這個(gè)公式,舉個(gè)例子解釋一下!
當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額,請老師就這個(gè)公式,舉個(gè)例子解釋一下!
 網(wǎng)上說當(dāng)期免抵稅額等于當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期應(yīng)退稅額,請問這個(gè)算出來是預(yù)提的?還是當(dāng)期實(shí)際的算附加稅的基數(shù)?為什么我看記錄,比如1月的附加稅,基數(shù)是12月的當(dāng)期免抵稅額???
網(wǎng)上說當(dāng)期免抵稅額等于當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期應(yīng)退稅額,請問這個(gè)算出來是預(yù)提的?還是當(dāng)期實(shí)際的算附加稅的基數(shù)?為什么我看記錄,比如1月的附加稅,基數(shù)是12月的當(dāng)期免抵稅額???
 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額,請老師就這個(gè)公式,舉個(gè)例子解釋一下!
當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額,請老師就這個(gè)公式,舉個(gè)例子解釋一下!
 老師好,生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期免抵稅額,是什么意思?
老師好,生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期免抵稅額,是什么意思?
 “新辦的自營出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額”
   老師  ,這個(gè)政策我看了不是很明白, 
是說首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒退稅)。
還是說這12個(gè)月沒有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額部分)
“新辦的自營出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額”
   老師  ,這個(gè)政策我看了不是很明白, 
是說首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒退稅)。
還是說這12個(gè)月沒有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額部分)
 ,稅盤以及服務(wù)抵免有時(shí)間限制嗎?2018年如果沒有抵免可以2019年抵免嗎
,稅盤以及服務(wù)抵免有時(shí)間限制嗎?2018年如果沒有抵免可以2019年抵免嗎
 到底什么是 “不得免征和抵扣稅額抵減額?!?,
退稅率比適用稅率低,所以這部分不能免抵我能理解,但是不能免抵的抵減額,為什么是免稅購進(jìn)的原材料呢?免稅的進(jìn)項(xiàng)不是更不能免抵嗎?
到底什么是 “不得免征和抵扣稅額抵減額?!?,
退稅率比適用稅率低,所以這部分不能免抵我能理解,但是不能免抵的抵減額,為什么是免稅購進(jìn)的原材料呢?免稅的進(jìn)項(xiàng)不是更不能免抵嗎?
 老師國際業(yè)務(wù)免稅收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里面,費(fèi)用化支出包括個(gè)人差旅費(fèi)機(jī)票火車票允許抵扣的部分嗎
老師國際業(yè)務(wù)免稅收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里面,費(fèi)用化支出包括個(gè)人差旅費(fèi)機(jī)票火車票允許抵扣的部分嗎