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某公司為擴大生產,擬購置設備一臺,成本為150 000元,使用6年。項計凈張值為15000元,直線法計提折1舊。無建設期。投產后,每年增加營業(yè)收入90 000元,增加付現(xiàn)成本53 000元。貼現(xiàn)率為10%,投資者必要報酬率為15%。所得稅稅車為25%。計算上述的內含報酬率。
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2024-04-02
請問老師,房地產開發(fā)公司代收代繳電費,電網(wǎng)公司開普票/專票給我們,我們在開發(fā)票給客戶發(fā)票,如果我們開專票給客戶那我們的稅款就能抵消,但是如果開普票的話就會產生13%的稅率,請問該怎么處理,按理代收代繳我們不應該交稅,謝謝!
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2019-09-02
老師,我想請問就是關于應發(fā)工資那塊兒,因為我們公司發(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費,這時的的分錄是這樣寫 借:應付工資 貸: 其他應收款-社保 其他應收款-水電費 應交稅費-個稅 銀行存款 扣電費的時候完整的分錄該如何寫呢?
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2019-10-20
公司8月售出貨物960元,票已開,由于產品問題,客戶要退貨,但是客戶貨有用了一點,退了一部分貨,實際應該要退他800元,但是客戶為了方便,要求用私賬轉給他扣除稅的部分(800/1.17),這樣就不用開負票,賬務也不要處理了,請問這樣的方法行得通嗎?
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2017-10-27
一般納稅人,當月無進項,前期無留抵。當月,一般計稅方法的銷項稅額為負數(shù)(假定為-1萬);簡易計稅方法的銷項稅額為正(假定為1.5萬)。納稅申報表怎樣填寫?增值稅附稅怎樣計算(計算基數(shù)的增值稅,是以0.5萬為基礎,還是以1.5萬為基礎,或者其他)?
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2018-03-10
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對外賒銷A牌甲類卷煙50標準箱,零售額共計為113萬元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當月應繳納消費稅()萬元。生產環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
2、某電器商場為增值稅一般納納稅人,2021年4月發(fā)生以下購銷業(yè)務:(1)購入空調300臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、12.48萬元。另外支付運費1.09萬元,承運單位開具的專用發(fā)票上注明運費1萬元,增值稅0.09萬元。求進項稅額
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2023-03-21
東升公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%。原材料核算按實際成本計價。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下: 1、5日,向乙公司購入A材料1000公斤,每公斤10元,發(fā)票及帳單已收到,增值稅進項稅額1600元,運雜費2000元。 ,款項己通過銀行支 付。材料尚末到達。(此分錄題3分) 2、8日,上述購入的A材料己運到,入庫時,發(fā)現(xiàn)原材料在運輸途中短缺40公斤,屬正常損耗。按實際成本驗收入庫。 (此分錄題3分) 3、10日,購人需要安裝的設備 -臺 設備價款20000元,增值稅進項稅額3200元,另外支付運輸費400元,包裝費800元,安裝費1000 元。上述款項均以銀行仔款支付。設備安裝完畢交付使用。分別做出購入設備、支付運輸費、包裝費、 安裝費以及設備安裝完畢交付使用的 會計分錄。 (此分錄題3分) 4、 15日,償還今巴到期的,向銀行借入期限為3個月的借款100000元,年利率為6%。己按月在每個月末預提利息,現(xiàn)到期一次還本付 息。 (此分錄題3分)
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2022-10-02
假定某企業(yè)生產A產品,A產品經(jīng)-道工序加工完成,其原材料分二道工序且在每個工序開始時一次性投1Ai完工程度為50%,有關數(shù)據(jù)如下所示。 21時定高 這額:第-度90千克,第三工序60千克; a日未存產品數(shù)量:第1t1200upn京800件 要求計管.m數(shù)量:第一工序1200件,第二工A 計算出每個工序的分配材料費用的在產品投料率和約當產量計算出每個工序的分配人工和制造費用的在產品完工率和約當產量。
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2020-07-02
】昌盛公司為一家自營生產企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,可以選 個或一個以上)問題:根據(jù)上述資料,昌盛公司出口退稅會計處理結果正確的是:
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2022-06-02
山東海化公司自營進口化妝品一批,到岸價(CIF)為100000美元,關稅稅率為10%,消費稅稅率為20%,海關完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時支付報關費、檢驗費等20000元(人民幣) ①進口(報關) ②支付費用(報關后費用) ③驗收入庫
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2023-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅額為6500元, 另發(fā)生運輸費,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費價款1000元,增值稅稅額90元。不考慮其他 因素,該設備的入賬價值為 ( 元。
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2022-03-26
某公司擬籌資5000萬元,其中債券面值2000萬元,溢價為2200萬元,票面利率 10%,等資費率2%;發(fā)行優(yōu)先股800萬元,股利率8%,籌資費率3%;發(fā)行普通股 2000萬元,籌資費率5%,預計第一年股利率為12%,以后按3%遞增,公司所得稅率 25%。試計算該公司的綜合資金成本?
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2023-10-22
2019年6月20日,甲公司將一批不需用的庫存商品銷售給乙公司,該商品成本為50000元, 售價為80000元,幵出專用發(fā)票列明增值稅為10400元,甲公司在友出商品時與乙公司規(guī)定了半年的退貨期,但甲公司無法估計退告率。2019年12月20日,退貨期滿,乙公司給甲幵出張期限為一個月的銀行承兌匯票結算貨款.求編制甲公司下列業(yè)務會記分錄。①2018年3月20日發(fā)出商品吋。②2018年9月20日,收到商業(yè)匯票時.③匯票到期,乙公司無力付款時
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2020-05-18
異地購貨異地銷售,接手了一個商貿有限公司,經(jīng)營原木,但是老板從港口購入原木后直接就銷售了,并不拉回到公司所在地,而當?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當?shù)貙ν怃N售的,這個業(yè)務不合理之處您能說一下嗎?會計新人謝謝稅務局說老板的貨物從山東港口沒拉回甘肅是不合法的,不明白問題出在哪?稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ,老板沒有物流票,老板從山東購完貨,有一部分直接從山東當?shù)丶庸こ砂宀模椭苯愉N售了,一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經(jīng)營地在甘肅,老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務認為是倒
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2017-06-25
2020年1月,張某由于工作表現(xiàn)突出,在取得當月工資8000元的基礎上,作為獎勵,企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎金,計算張某當月應預扣預繳的個人所得稅。(備注:應納稅所得額不超過36000元,稅率為3%;應納稅所得額超過36000元且不超過144000元,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元)
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2023-03-24
某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月上旬從國外進口一批高檔化妝品,支付給國外的貨價120萬元、相關稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費18萬元;進口機器設備一套,支付給國外的貨價35萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費5萬元。境內銷售一批自產高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額820萬元(化妝品的進口關稅稅率40%、消費稅稅率15%;機器設備的進口關稅稅率20%) 要求: (1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅、增值稅。 (2)計算該企業(yè)國內生產銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅、消費 稅
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2022-05-23
接上 5.月末結轉銷項 借:應交稅金-應交增值稅銷項稅113.89 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅113.89 6.年終 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購進商品55500元(含稅)。借:應收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標權,支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項已支付,該商標權的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標權時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進入“信息咨詢費150萬”,“服務費150萬”合計300萬,給對方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進項抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉出來,但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24