我們購買了一家律師事務所,實收資本是三十萬,實際上銀行存款是零,其他應收賬款有十七萬,應繳稅金是負數(shù)八萬元,未分配利潤是負數(shù)三萬七千元,請問老師我要怎么調(diào)帳?還有實收資本怎么辦?
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2020-04-22
我們單位是個屬于政府下屬的投資公司,所做的業(yè)務是承攬政府基本建設投資,我們賣了個塊地,交了契稅和印花稅,交了稅的費用是在項目承擔還是在營業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)?我們賣土地沒做收入
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2020-07-01
我是一建筑企業(yè)的項目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上,我到公司領工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請問老師這是重復繳稅嗎?
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2019-09-26
A公司向B公司采購原材料一批。
A
公司收到B公司專用發(fā)票.不含稅金額200,000
元。進項稅額36000元。A公司向B公司支付一張
銀行承兌匯票,共計236,000元。請你寫出A公司
的會計分錄和B公司的會計分錄
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2022-12-15
小規(guī)模納稅人個人生產(chǎn)經(jīng)營所得地稅查賬征收,我按銷售收入x0·5%申報個人所得稅,地稅人員說不用建賬,但是國稅申報又有季度財務報表申報,還要不要建賬啦?糾結(jié),將來如果公司注銷要不要查賬?
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2018-05-24
209年甲企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1000元
發(fā)生公性文10萬元(含用目
一稱脫貧地區(qū)的狀貧贈支出20萬元)。上
年度未在稅前扣除完的符合條件的非扶貧
公性捐贈支出34萬元。已知公益性捐
贈支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分
準予在當年扣除。計算甲企業(yè)2019年度
企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予扣除的公益性支出是多少
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2020-02-22
六海公司期末存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法汁價,并按照單個存貨項目汁提存貨跌價準備。2018年2月3l日,庠存A產(chǎn)品的成本為1400萬元,其可變現(xiàn)凈值為1300萬元;庫存B產(chǎn)品的成本為1250萬元,其可變現(xiàn)凈值為1300萬元(假役存貨跌價準各期初余額為0 )。2018年l2月31日,大海公司座汁提的存賃跌價準備金額為( )萬元?
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2020-12-30
價稅分離法做賬,2月銀行收到的錢,發(fā)票是3月開的,這個增值稅本來是做到2月份的,現(xiàn)在是做到3月份嗎? 那申報2月份資產(chǎn)負債表的時候,2月收到的這筆錢就不顯示增值稅,計入到3月中吧?
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2019-03-01
老師你好,這疫情期間小規(guī)模納稅人,稅點不是降到百分之一了嘛,公司1月~3月這個季度里面,開的有稅率百分之三的普票,還有百分之一稅率的普票,報稅的時候申報表又沒法分開填?怎么填呢?
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2020-04-03
我是一建筑企業(yè)的項目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上,我到公司領工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請問老師這是重復繳稅嗎?
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2019-09-26
四、不定項選擇題
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務
(1〕從農(nóng)民手中購進大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價款10000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。大米已在當月全部領用。
(2)購進貸款服務,取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購進一批食品添加劑用于生產(chǎn)食品,取得増值稅專用發(fā)
票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產(chǎn)車間,二層作為職工食堂,取得増值稅專用發(fā)票注明稅額
90000元
(3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了100000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額
在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標明
(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產(chǎn)的食品,合同約定的含稅總價款是22600元,合同約定5月收取總價
款的40%,剩余款項于6月支付。
已知:納稅人購進用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品按10%的扣除率計算進項稅額,甲食品廠銷售食品適用增值
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2022-04-14
這個月我開了一張錯誤發(fā)票,客戶認證了,我又在開票軟件作廢了,現(xiàn)在我讓對方把錯誤發(fā)票寄回來,對方應該怎么處理呢?我把重新的正確的發(fā)票又給了對方,對方不會申報稅和賬務處理,不知道該怎么辦了,
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2018-12-29
老師,我本月進項專項附加扣除調(diào)減了幾千塊,導致期末余額為負數(shù),我做賬時,是不是要將這個負數(shù)值調(diào)出來,相當于這個是我們公司欠稅務局的稅了,處理方式借:應交稅費-未交增值稅。貸:營業(yè)外收入-政府補助
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2020-06-03
老師以甲企業(yè)收回加工后的材料,以不高于受托方的計稅價格出售的消費品,甲公司要賣出去,他要掙錢的話,就算是收回后的委托商品直接對外賣也肯定是高于受托方的價格呀?這道題能不能舉個例子。
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2019-05-18
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?
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2020-07-21
小規(guī)模納稅人,在2018年12月份開具了一張97000塊錢的發(fā)展,2019年1月初也交了增值稅,2019年1月份又開了一張銷項發(fā)票97000元抵銷了2018年12月份開的發(fā)票,同一天又開了一張77000元的發(fā)票,這77000元算不算1月份的收入。
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2019-04-10
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務機關交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
老師,我想請問就是關于應發(fā)工資那塊兒,因為我們公司發(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費,那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時候我是直接
借:應付工資
貸: 其他應收款-社保
應交稅費-個稅
銀行存款
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2019-10-18
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值
稅額
(消費稅率為20%,單位稅額為每F0E%
元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務機關交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實際上是消費者交的。
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2019-01-29