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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-03 13:12

進(jìn)項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除 ??專項(xiàng)附加扣除指的是個(gè)人所得稅上面用的,你是不是 加計(jì)抵減?那也不對(duì),你咋會(huì)有負(fù)數(shù),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

劉辰aaaaaa 追問

2020-06-03 13:16

我本月上月余額加本期發(fā)生額減去本期調(diào)減金額,期末余額變成負(fù)數(shù)了

劉辰aaaaaa 追問

2020-06-03 13:19

如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),我理解的意思,就是相當(dāng)于我們欠了稅務(wù)局加計(jì)扣除的了,我們要還回去

maize老師 解答

2020-06-03 13:31

是的,你要是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有進(jìn)項(xiàng)稅額話,那這個(gè)是的,但是加計(jì)抵減是實(shí)際發(fā)生抵減的時(shí)候做,你下次那個(gè)本期實(shí)際可抵減那就少了 那你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候?qū)?yīng)那個(gè)營業(yè)外收入就少做了,賬項(xiàng)實(shí)際抵減的時(shí)候再做現(xiàn)在掛著就可以,不需要先做這個(gè)處理方式借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助

maize老師 解答

2020-06-03 13:32

你主表這個(gè)19欄實(shí)際少交稅,再做,沒有就掛著

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您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,應(yīng)該是小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,免征增值稅。
2019-10-12 14:14:34
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