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A公司向B公司采購原材料一批。 A 公司收到B公司專用發(fā)票.不含稅金額200,000 元。進項稅額36000元。A公司向B公司支付一張 銀行承兌匯票,共計236,000元。請你寫出A公司 的會計分錄和B公司的會計分錄
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2022-12-15
小規(guī)模納稅人個人生產(chǎn)經(jīng)營所得地稅查賬征收,我按銷售收入x0·5%申報個人所得稅,地稅人員說不用建賬,但是國稅申報又有季度財務(wù)報表申報,還要不要建賬啦?糾結(jié),將來如果公司注銷要不要查賬?
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2018-05-24
價稅分離法做賬,2月銀行收到的錢,發(fā)票是3月開的,這個增值稅本來是做到2月份的,現(xiàn)在是做到3月份嗎? 那申報2月份資產(chǎn)負債表的時候,2月收到的這筆錢就不顯示增值稅,計入到3月中吧?
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2019-03-01
老師你好,這疫情期間小規(guī)模納稅人,稅點不是降到百分之一了嘛,公司1月~3月這個季度里面,開的有稅率百分之三的普票,還有百分之一稅率的普票,報稅的時候申報表又沒法分開填?怎么填呢?
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2020-04-03
我是一建筑企業(yè)的項目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上,我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請問老師這是重復繳稅嗎?
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2019-09-26
小規(guī)模納稅人,在2018年12月份開具了一張97000塊錢的發(fā)展,2019年1月初也交了增值稅,2019年1月份又開了一張銷項發(fā)票97000元抵銷了2018年12月份開的發(fā)票,同一天又開了一張77000元的發(fā)票,這77000元算不算1月份的收入。
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2019-04-10
這個月我開了一張錯誤發(fā)票,客戶認證了,我又在開票軟件作廢了,現(xiàn)在我讓對方把錯誤發(fā)票寄回來,對方應(yīng)該怎么處理呢?我把重新的正確的發(fā)票又給了對方,對方不會申報稅和賬務(wù)處理,不知道該怎么辦了,
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2018-12-29
老師,我本月進項專項附加扣除調(diào)減了幾千塊,導致期末余額為負數(shù),我做賬時,是不是要將這個負數(shù)值調(diào)出來,相當于這個是我們公司欠稅務(wù)局的稅了,處理方式借:應(yīng)交稅費-未交增值稅。貸:營業(yè)外收入-政府補助
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2020-06-03
老師以甲企業(yè)收回加工后的材料,以不高于受托方的計稅價格出售的消費品,甲公司要賣出去,他要掙錢的話,就算是收回后的委托商品直接對外賣也肯定是高于受托方的價格呀?這道題能不能舉個例子。
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2019-05-18
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?
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2020-07-21
老師,我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因為我們公司發(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費,那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
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2019-10-18
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補貼,這個8元補貼我們是放到工資里面交個稅的,那另一部分沒有發(fā)票我入福利費能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對外捐贈;成本價為20萬元,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價 格 (4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的貨 物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬元。 (6)將一批價值7萬元(不含稅)的商品通過市教育局無償捐贈給衣村小學,并取得捐贈憑證。 計算業(yè)務(wù) 1.外購貨物應(yīng)抵扣的進項稅額 2.外購原材料應(yīng)抵扣的進項稅額 3.捐贈行為應(yīng)確認的銷項稅額 4.計算企業(yè)四月份合計應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
我們是建筑勞務(wù)公司,只能在地稅發(fā)票,需要帶哪些證件和資料?代開的稅率是多少?給備案的一般簡易計稅的企業(yè)的稅率是多少?沒有備案的一般簡易計稅征收的企業(yè)稅率是多少?能否代開增值稅專用發(fā)票
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2016-07-07
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
口一批小汽車,支付給國外買價1000萬元 支付到 達我國海關(guān)以前 運輸費50萬元,保險費8萬元,從海關(guān)運往 公司所在地支付運輸費4關(guān)稅稅率25%,消費稅稅率9%。計算該 外貿(mào)公司進口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅
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2021-04-07
是住在無錫市東亭鎮(zhèn)友誼南路11-12號的居民,現(xiàn)住房子已經(jīng)開始拆遷,有的鄰居已經(jīng)簽好字拿錢走了。我現(xiàn)在準備自己買房,現(xiàn)在問一下:這個稅是否按第一套房子交?(什么樣的情況下能按第一套交稅?)還是按第二...
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2017-06-28
2019年6月3日,公司(一般納稅人)購人一臺需要安裝的設(shè)備,購買價款 400000元,增值稅 52000元。安裝過程中,支付工人費用9000 ,領(lǐng)用原材料1000元,增值稅稅率13%,設(shè)備預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值4000元,要求編制相關(guān)會計分錄
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2022-06-27
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選) 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤 200萬元,取得罰款收入100萬元,向希望工程捐贈人民幣88萬元。 出售商品5000萬元,成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費用12萬元,銷 售費用50萬元,財務(wù)費用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元,印花稅 10萬元,水利基金2萬元。公允價值損失100萬元,投資損失20萬 元。 按25%計算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年營業(yè)利潤「填空1] (2)求甲公司2020年利潤總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤「填空31 (4)編制太年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29