 老師,小規(guī)模納稅人農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí),會(huì)計(jì)分錄計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅金嗎?
老師,小規(guī)模納稅人農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí),會(huì)計(jì)分錄計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅金嗎?
 老師好,金蝶實(shí)際操作中,出納模塊起初金額數(shù)據(jù),是上個(gè)月結(jié)賬后,自動(dòng)生成金額是上個(gè)月編制調(diào)節(jié)后金額,還是沒(méi)有編制未達(dá)項(xiàng)的的余額?
老師好,金蝶實(shí)際操作中,出納模塊起初金額數(shù)據(jù),是上個(gè)月結(jié)賬后,自動(dòng)生成金額是上個(gè)月編制調(diào)節(jié)后金額,還是沒(méi)有編制未達(dá)項(xiàng)的的余額?
 老師,請(qǐng)問(wèn)已知增值稅稅負(fù)和開(kāi)票金額,怎么推算應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)已知增值稅稅負(fù)和開(kāi)票金額,怎么推算應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
 建筑材料進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)一般差多少在合理的范圍內(nèi)容有沒(méi)有個(gè)界限
建筑材料進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)一般差多少在合理的范圍內(nèi)容有沒(méi)有個(gè)界限
 申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),報(bào)表中行次5....減:不征稅收入,這一項(xiàng)是什么意思
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),報(bào)表中行次5....減:不征稅收入,這一項(xiàng)是什么意思
 B公司向A公司借款,現(xiàn)在做B公司的賬,借銀行存款,貸應(yīng)付A公司還是其他應(yīng)付款A(yù)公司???
B公司向A公司借款,現(xiàn)在做B公司的賬,借銀行存款,貸應(yīng)付A公司還是其他應(yīng)付款A(yù)公司???
 請(qǐng)問(wèn)普票改專(zhuān)票要再加17%點(diǎn)數(shù),負(fù)擔(dān)17%進(jìn)項(xiàng)稅額後,是否可以節(jié)稅?
請(qǐng)問(wèn)普票改專(zhuān)票要再加17%點(diǎn)數(shù),負(fù)擔(dān)17%進(jìn)項(xiàng)稅額後,是否可以節(jié)稅?
 老師,為了控制稅負(fù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證可以入帳嗎,該怎麼掛帳
老師,為了控制稅負(fù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證可以入帳嗎,該怎麼掛帳
 老師問(wèn)一下,買(mǎi)材料不含稅1萬(wàn),稅額1300,下個(gè)月材料質(zhì)量問(wèn)題退貨2000元,稅額260,那這個(gè)開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跟紅字發(fā)票怎么抵扣?這一整張進(jìn)項(xiàng)稅額跟紅字260直接放著不抵扣還是怎樣
老師問(wèn)一下,買(mǎi)材料不含稅1萬(wàn),稅額1300,下個(gè)月材料質(zhì)量問(wèn)題退貨2000元,稅額260,那這個(gè)開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跟紅字發(fā)票怎么抵扣?這一整張進(jìn)項(xiàng)稅額跟紅字260直接放著不抵扣還是怎樣
 新開(kāi)的公司,前期到銀行辦理基本存款賬戶(hù)發(fā)生了很多零碎的銀行扣的錢(qián)計(jì)入什麼科目
新開(kāi)的公司,前期到銀行辦理基本存款賬戶(hù)發(fā)生了很多零碎的銀行扣的錢(qián)計(jì)入什麼科目
 汽車(chē)租賃公司,連人帶車(chē)的汽車(chē)租賃收入,屬于圖中那一項(xiàng)收入范圍
汽車(chē)租賃公司,連人帶車(chē)的汽車(chē)租賃收入,屬于圖中那一項(xiàng)收入范圍
 老師,我們是建筑一般納稅人,不同項(xiàng)目的增值稅可以互相抵扣嗎?比如a項(xiàng)目,銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)110,b項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)35,我本月的增值稅應(yīng)交未交100+50-110-35是嗎?還有,如果按形象進(jìn)度核算成本利潤(rùn),合同額1000,成本800,形象進(jìn)度50%,累計(jì)確認(rèn)收入500,成本400,理解對(duì)嗎?萬(wàn)分感謝
老師,我們是建筑一般納稅人,不同項(xiàng)目的增值稅可以互相抵扣嗎?比如a項(xiàng)目,銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)110,b項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)35,我本月的增值稅應(yīng)交未交100+50-110-35是嗎?還有,如果按形象進(jìn)度核算成本利潤(rùn),合同額1000,成本800,形象進(jìn)度50%,累計(jì)確認(rèn)收入500,成本400,理解對(duì)嗎?萬(wàn)分感謝
 老師,管家婆軟件憑證引入可以先引入近期的嗎
前任會(huì)計(jì)就做到8月份的憑證
公司只做內(nèi)賬,
老師,管家婆軟件憑證引入可以先引入近期的嗎
前任會(huì)計(jì)就做到8月份的憑證
公司只做內(nèi)賬,
 所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
 收到四月份的退回發(fā)票,開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票并現(xiàn)金退回,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
收到四月份的退回發(fā)票,開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票并現(xiàn)金退回,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
 勞務(wù)公司,清包工項(xiàng)目,大部分成本是人工,那麼工資有些可以現(xiàn)金發(fā)放嗎
勞務(wù)公司,清包工項(xiàng)目,大部分成本是人工,那麼工資有些可以現(xiàn)金發(fā)放嗎
 研發(fā)人員當(dāng)年入職,但研發(fā)項(xiàng)目將參與1年,可以做硏發(fā)人員工資嗎
研發(fā)人員當(dāng)年入職,但研發(fā)項(xiàng)目將參與1年,可以做硏發(fā)人員工資嗎
 我們這月收到的苗木免稅發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣上個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
我們這月收到的苗木免稅發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣上個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
 老師,我們是建筑單位,公司加項(xiàng),一個(gè)財(cái)務(wù),剛建賬,我想把銀行后面加上某某項(xiàng)目,以區(qū)分各銀行賬,你看行嗎?但是上下級(jí)收款如公司收項(xiàng)目管理費(fèi)就不知道怎么設(shè)計(jì)了,是內(nèi)賬
老師,我們是建筑單位,公司加項(xiàng),一個(gè)財(cái)務(wù),剛建賬,我想把銀行后面加上某某項(xiàng)目,以區(qū)分各銀行賬,你看行嗎?但是上下級(jí)收款如公司收項(xiàng)目管理費(fèi)就不知道怎么設(shè)計(jì)了,是內(nèi)賬
 老師,報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)核對(duì)結(jié)果不相符,能申報(bào)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅多
老師,報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)核對(duì)結(jié)果不相符,能申報(bào)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅多