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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-04-14 16:23

同學你好
這個問題還有什么疑問嗎

Lili 追問

2021-04-14 16:33

老師我對這個問題還有疑問,總賬的余額和出納的余額表,在月底的是一樣的,余額調節(jié)表金額是代表企業(yè)可用金額,如果金蝶出納起初的金額表是余額表表調節(jié)后的金額,和總賬就不相等了啊,后期之前未達賬項,還是錄入日記賬的!這樣余額是相等的嗎?

樸老師 解答

2021-04-14 16:44

這個就是和銀行余額調節(jié)表是一樣的

Lili 追問

2021-04-14 16:51

好吧,我剛學金蝶,所以對后面做賬流程還不是太清晰,就是單方面認為如果和余額調節(jié)表金蝶一樣的,那么前期的未達賬項還需要錄入日記賬那,因為起初已經按著調整后的金額作為起初金額?。?/p>

樸老師 解答

2021-04-14 16:54

對的
調整一次就可以的

Lili 追問

2021-04-14 17:08

老師,就是我在月初的時候在錄入上個月的未達賬,這樣就是和總賬余額又相等是嗎?

樸老師 解答

2021-04-14 17:13

加上未達帳之后總賬也有分錄做了
都是相等的

Lili 追問

2021-04-14 17:15

謝謝老師

Lili 追問

2021-04-14 17:15

耐心回答這么久,感覺老師!

樸老師 解答

2021-04-14 17:24

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
選第2個選項,改完要重新結賬的
2019-11-28 16:49:23
點開總賬,在最下面有個期末點開期末有個結賬,之后把你要反結賬的月份點上 ,按ctrl+shift+F6 就行,會出來一個管理員口令,那個沒有默認的點確認就行,就能反結賬了。 反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài) 。 反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反結帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反過賬,反審核,之后就可以反結轉了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同學。你反結轉后,再正常結轉 就是了
2019-10-23 21:25:21
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