2019年6月3日,公司(一般納稅人)購人一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,購買價(jià)款
400000元,增值稅 52000元。安裝過程中,支付工人費(fèi)用9000 ,領(lǐng)用原材料1000元,增值稅稅率13%,設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值4000元,要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-27
目的:練習(xí)固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)的核算
資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)。
(1)用銀行存款購入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買
價(jià)為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。
〈2)購入一條需要安裝的生產(chǎn)線,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買價(jià)為 300 000
元,增值稅稅額為 39 000 元,款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。
(3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為
5000元,增值稅稅額為 450 元。
(4)為了安裝生產(chǎn)線,托用甲材料 8000元。
(5)開出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。
(6)生產(chǎn)線安裝完工,己交付車間使用。
要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:
(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對(duì)外捐贈(zèng);成本價(jià)為20萬元,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)
格
(4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨
物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。
(5)向小規(guī)模納稅人購入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬元。
(6)將一批價(jià)值7萬元(不含稅)的商品通過市教育局無償捐贈(zèng)給衣村小學(xué),并取得捐贈(zèng)憑證。
計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2.外購原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額
4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢用于交稅費(fèi),這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對(duì)企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
老師,我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時(shí)候我是直接
借:應(yīng)付工資
貸: 其他應(yīng)收款-社保
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
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2019-10-18
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值
稅額
(消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E%
元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢用于交稅費(fèi),這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對(duì)企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選)
因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤
200萬元,取得罰款收入100萬元,向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬元。
出售商品5000萬元,成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬元,銷
售費(fèi)用50萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元,印花稅
10萬元,水利基金2萬元。公允價(jià)值損失100萬元,投資損失20萬
元。
按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。
(1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤「填空1]
(2)求甲公司2020年利潤總額「填空2]
(3)求甲公司2020年凈利潤「填空31
(4)編制太年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下:
(1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。
(2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。
問題:
(1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
(2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
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2019-03-01
老師,請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
老師,跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策?
我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
口一批小汽車,支付給國外買價(jià)1000萬元
支付到
達(dá)我國海關(guān)以前
運(yùn)輸費(fèi)50萬元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬元,從海關(guān)運(yùn)往
公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該
外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅
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2022-06-17
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值
稅額
(消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期,無法判斷稅款所屬期起,請?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩?dòng)點(diǎn)擊更新獲取, 但是點(diǎn)了單位信息,征收方式是空的,點(diǎn)擊更新,提示說 沒有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作?
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2020-04-13
我家為小規(guī)模,18年底代開一張專票并繳了增值稅,后來紅沖了,在19年一月申清了退稅,但一月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報(bào),到做一月份帳時(shí)才沖了收入,可四月季報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓紅沖那張票,我該咋報(bào)了?謝謝!
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2019-04-12
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。這個(gè)分錄要怎么做呢
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2019-01-05
老師早上好!我們老板開兩家公司,一個(gè)在揚(yáng)州代帳,一個(gè)在南京會(huì)計(jì)做班,兩家公司都是經(jīng)營建筑工程,工人工資都是15000,發(fā)放一樣的,同樣申報(bào)個(gè)稅,請問老師為什么代帳公司不用交個(gè)稅?我這邊個(gè)稅上交很多?是我申報(bào)的方法不對(duì)嗎?
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2021-01-17
老師你好我想咨詢一下我們新合同簽了一個(gè)信息化建設(shè)工程合同,里面沒有約定具體地點(diǎn)和設(shè)備清單,那只要公司在本地,是不是不需要辦理外經(jīng)證?這樣的合同就統(tǒng)一開建設(shè)工程名稱就行,一般納稅人9個(gè)點(diǎn)的稅
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2019-11-06
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