
我家為小規(guī)模,18年底代開一張專票并繳了增值稅,后來紅沖了,在19年一月申清了退稅,但一月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報(bào),到做一月份帳時(shí)才沖了收入,可四月季報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓紅沖那張票,我該咋報(bào)了?謝謝!
答: 同學(xué),1月沖紅的,4月申報(bào)時(shí)你總負(fù)數(shù)填列就可以了。
8月份因系統(tǒng)原因多開了10萬的發(fā)票,9月初申報(bào)繳納了增值稅,9月中旬發(fā)現(xiàn)多開十萬并在開票系統(tǒng)里面做了紅沖,我現(xiàn)在該怎么做,一是去申報(bào)系統(tǒng)更正8月增值稅申報(bào),二是10月份做9月份申報(bào)時(shí)直接讓紅沖金額沖減銷售額?
答: 你好,10月份申報(bào)9月份的時(shí)候按正數(shù)減去負(fù)數(shù)發(fā)票申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
7月重復(fù)開票,一張專票一張普票,金額8000,十一月份發(fā)現(xiàn)沖紅了一張專票那我十一月份做賬是不是做當(dāng)時(shí)入賬專票的紅字但是我十二月初申報(bào)的時(shí)候是按開票系統(tǒng)上的實(shí)際銷售收入申報(bào)的前年我做的十月份憑證主營(yíng)收入也是按系統(tǒng)開票數(shù)808萬,做了紅沖賬主營(yíng)收入不是變成808萬減掉8000/1.13嗎
答: 嗯,按照專票的稅率來沖就行了

