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老師,員工的個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),做分錄,借管理費(fèi)用-個(gè)稅,銀行存款,可以么
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2023-11-23
報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了,發(fā)票隔月開(kāi)過(guò)來(lái)怎么處理?報(bào)銷(xiāo)月已經(jīng)做了借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
老師,能不能只做一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師,收到管理費(fèi)用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費(fèi)用250 對(duì)嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08
老師 您好 我們公司12月份的 汽車(chē)裝潢款是45000 結(jié)果對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號(hào)開(kāi)發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時(shí)候 直接 借管理費(fèi)用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來(lái)了后直接放到這個(gè)憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購(gòu)買(mǎi)了辦公電腦,我做得借管理費(fèi)用7000,貸銀行存款7000對(duì)不對(duì)
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2022-01-21
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬(wàn)元,借:管理費(fèi)用-工資6萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工工資6萬(wàn),月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬(wàn)元,借應(yīng)付職工工資5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn),之后會(huì)計(jì)沒(méi)在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬(wàn),這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎 如不對(duì)該怎么改正
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2023-02-03
借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
嗯,請(qǐng)問(wèn)公司結(jié)束營(yíng)業(yè),還需要繳資本額的印花稅嗎?
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2019-08-13
公司車(chē)量的在銀行賬上直接扣款的通行費(fèi),是借管理費(fèi)用-通行費(fèi),貸銀行存款嗎?
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2020-09-25
老師,發(fā)票金額比實(shí)際金額多了怎么處理呀。我們8月份實(shí)際付款250000,之前的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000,當(dāng)月收到專票沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行勾選了。現(xiàn)在我紅沖之前那筆分錄再做一筆但不平麻煩看看并指點(diǎn)
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2020-12-03
注冊(cè)公司和財(cái)務(wù)外包的會(huì)計(jì)分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2021-02-01
老師,8月份我們付一筆250000,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票是252499.98。(對(duì)方發(fā)票多開(kāi)了)當(dāng)時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但系統(tǒng)上進(jìn)行勾選認(rèn)證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫(xiě)?
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2020-12-03
你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價(jià):44221.91稅:4778.09,老師還是沒(méi)有明白透,麻煩您寫(xiě)一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價(jià):44221.91稅:4778.09,沒(méi)有明白透,麻煩老師寫(xiě)一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!
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2021-04-13
交工傷保險(xiǎn)分錄是借:管理費(fèi)用一工傷保險(xiǎn),貸:銀行存款,現(xiàn)在這筆工傷保險(xiǎn)退回來(lái)了,怎么做分錄
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2021-01-27
老師辦公室做系統(tǒng)維護(hù)花了500元,4月我寫(xiě):借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款 500;5月又收到了專票,該如何寫(xiě)分錄?
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2021-06-01
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)牛奶開(kāi)具了專票,在申報(bào)時(shí)候選擇了不抵扣認(rèn)證,在記賬時(shí)候要怎么做?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 就這樣嗎?
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2021-09-26