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老師好請問計提發(fā)放工資可以直接寫一個借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 貸:銀行存款嗎
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2024-08-23
提問一個問題購買飲料 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 售出飲料 借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 貸;? 這個我貸什么科目啊
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2022-02-21
老師,9月份的電費(fèi)因?yàn)闆]有發(fā)票我分錄是借管理費(fèi)用1342.53貸銀行存款1342.53這個月收到開來的專票怎么這分錄,謝謝!
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2020-11-26
(發(fā)票沒收到)銀行付電信費(fèi)的時候已經(jīng)做了:借:管理費(fèi)用-電信費(fèi) 1500;貸:銀行存款1500; 現(xiàn)在收到發(fā)票是3600,要怎么做啊。開的應(yīng)該是以前的費(fèi)用,
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2021-07-08
老師請問我支付給對方服務(wù)費(fèi)3500,沒有票,都暫估借方管理費(fèi)用3500,貸方銀行存款3500 對方退回來500退回來的分錄是借銀行存款500貸方管理費(fèi)用500這樣做可以嗎
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2023-04-25
年末了才把銀行賬戶管理費(fèi)發(fā)票開回來怎么做賬
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2021-11-12
老師好,公司收到付的三個月的電費(fèi)發(fā)票,可以直做在本月,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款嗎
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2021-06-28
多付的費(fèi)用退回,怎么做分錄呢,上個月做了管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個月發(fā)現(xiàn)并退回這個分錄怎么寫
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2022-06-16
老師,新公司成立,購買的辦公家具,是不是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,次月是不是要開始累計折舊
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2024-01-08
集團(tuán)下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費(fèi)用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款 對不對
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2021-10-12
老師,發(fā)票金額比實(shí)際金額多了怎么處理呀。我們8月份實(shí)際付款250000,之前的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000,當(dāng)月收到專票沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行勾選了。現(xiàn)在我紅沖之前那筆分錄再做一筆但不平麻煩看看并指點(diǎn)
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2020-12-03
注冊公司和財務(wù)外包的會計分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-02-01
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當(dāng)時的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但系統(tǒng)上進(jìn)行勾選認(rèn)證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
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2020-12-03
你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,老師還是沒有明白透,麻煩您寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,沒有明白透,麻煩老師寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!
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2021-04-13
交工傷保險分錄是借:管理費(fèi)用一工傷保險,貸:銀行存款,現(xiàn)在這筆工傷保險退回來了,怎么做分錄
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2021-01-27
老師辦公室做系統(tǒng)維護(hù)花了500元,4月我寫:借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款 500;5月又收到了專票,該如何寫分錄?
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2021-06-01
請問購買牛奶開具了專票,在申報時候選擇了不抵扣認(rèn)證,在記賬時候要怎么做?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 就這樣嗎?
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2021-09-26
像這種員工報銷餐費(fèi),直接和一筆可以嗎?借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 可以嗎?
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2022-10-09
老師您好,請問: 款已付,發(fā)票未到,本月管理費(fèi)用可以暫估嗎?是不是按下面分錄? ①借:預(yù)付-暫估 貸:銀行存款 ②借:管理費(fèi)用-暫估 貸:預(yù)付-暫估
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2023-10-16
老師 ,公司新成立,去銀行開戶和U盾的費(fèi)用是不是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2024-01-04