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其他業(yè)務收入,的收款,記入什么會計科目,是其他應收款科目,還是應收賬款科目
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2019-06-13
我們出租給別人住房,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應收,如果多給我們一塊管理費,我們把管理費單獨記收入。第二個方案,我們采購進入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務收入。第二個方案因為沒有進項,所以交稅多,不知道哪個方案正確。備注:請有政府會計經(jīng)驗的老師回答,謝謝。
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2021-12-02
我們出租給別人住房,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應收,如果多給我們一塊管理費,我們把管理費單獨記收入。第二個方案,我們采購進入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務收入。第二個方案因為沒有進項,所以交稅多,不知道哪個方案正確。@玉老師
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2021-12-02
老師我們買了兩臺空調(diào),原價9260。舊空調(diào)折價400。實付8860。原來的空調(diào)我們公司賬上沒有,這400怎么處理? 借其他應收-——空調(diào)折價400 貸其他業(yè)務收入392.23 增值稅7.77 借。固定資產(chǎn)9260 貸其他應收款400 銀行8860對嗎?400是不是申報時候?qū)儆跓o票收入?400的稅率3%減半征收嗎
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2019-08-21
老師你好,我想問一下電費分割單開給對方的金額是否應該計入其他應收款,還是應該計其他業(yè)務收入?
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2019-09-12
老師您好:單位出租一柜臺,租期是半年,每月租金2000元,滿半年一次性收齊租金。是不每個月都要做分錄:借:其他應收款 2000元 貸:其他業(yè)務收入 2000元。可不可以等第7個月收到租金12000元時,一次做:借:銀行存款 12000元 貸:其他業(yè)務收入 12000元。
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2016-05-16
柴油都是借的沒有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時我同樣也做暫估嗎? 借:其他應收款-柴油-車隊-車號 貸:庫存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務收入-柴油(暫估)
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2021-10-09
出租固定資產(chǎn)的收入計入了其他業(yè)務收入,借銀行存款貸其他業(yè)務收入。如果還沒收到錢,是不是借其他應收款貸其他業(yè)務收入
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2017-11-27
去年開的服務費發(fā)票,對方一直未打款過來,也沒有認證進項,今年發(fā)票退回了,我們開了紅字,應該如何做賬 去年是這樣做賬的 借 其他應收款 貸 其他業(yè)務收入 應交稅費 銷項
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2020-08-02
您好,老師,我想問一下,資產(chǎn)類的應收賬款和其他應收款與損益類的收入類主營業(yè)務收和其他業(yè)務收入這種怎么去區(qū)分呢
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2019-10-22
單位是二房東,房東給開具房租發(fā)票,開具給另外一公司代收房租發(fā)票,公司開具對方發(fā)票做,借:其他業(yè)務收入 應交稅費—增值稅 貸方:其他應收款這樣做對嗎?收到房租款在沖減其他應收款?
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2017-08-24
施工方像我司借款,借條是10萬,我司扣除百分之14的稅費工程未完工還沒取到發(fā)票(14萬)和百分之一的管理費(1千),還剩8.5萬多轉(zhuǎn)進施工方賬上去,請問要怎么分錄? 借:其他應收款10萬 貸:應交稅金14萬/其他業(yè)務收入1千/銀行存款8.5萬 ........這樣對嗎?
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2017-12-07
代騎手繳納報險,記入其他應收款,如果買衣服100送報險,應該怎么處理? 借:銀行存款 100貸其他業(yè)務收入。保險這塊是不是不用提現(xiàn)
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2020-06-06
單位主營農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)務,最近有位個體戶臨時租賃我單位一塊場地存放東西,合同已經(jīng)簽訂,租賃費總共6000元,當月其先預交了1000元,這分錄可不可以這樣做:借:其他應收款-租賃費 6000,貸:其他業(yè)務收入 6000,然后再借:庫存現(xiàn)金 1000 ,貸:其他應收款-租賃費 1000?
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2017-04-02
老師,我是物業(yè)公司,我們收電費做其他業(yè)務收入,那我們商業(yè)有一家是先開發(fā)票再付款,那這個開的電費發(fā)票是應收賬款還是其他應收款?
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2021-05-24
醫(yī)藥企業(yè),接受廠家免費贈送的大型機器(0元),再賣給醫(yī)院(10000元),只有廠家銷售單顯示0元,無合同無法確認機器的實際價值,且已經(jīng)開具機器設備發(fā)票給醫(yī)院,同時做了購銷合同給醫(yī)院,請問我該如何做賬呢? 現(xiàn)在我做賬為,借其他應收款,貸其他業(yè)務收入,貸增值稅。這樣是否正確呢?
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2022-04-11
老師,房廠出租,我計提了, 借,其他應收款-某公司, 貸,其他業(yè)務收入-租金收入, 這個是我每個月都計提的, 但是到了年底要開票了, 開票的會計分錄我就不會做了,
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2022-02-18
老師,我們收到房租、水電費,借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應收款 或者 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他業(yè)務收入
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2019-02-26
租出的固定資產(chǎn)租金收入是其他業(yè)務收入嗎還是其他應收款
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2021-05-15
備注:請有政府會計經(jīng)驗的老師回答,謝謝。我們出租住房給z.f使用,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應收,如果多給我們一塊管理費,我們把管理費單獨記收入。第二個方案,我們采購進入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務收入。第二個方案因為沒有進項,所以交稅多,不知道哪個方案正確。
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2021-12-02