
老師,我是物業(yè)公司,我們收電費做其他業(yè)務(wù)收入,那我們商業(yè)有一家是先開發(fā)票再付款,那這個開的電費發(fā)票是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
答: 您好!開票的計入應(yīng)收賬款科目。
我們出租一層樓給客戶,然后水電費是物業(yè)公司開專票給我們,那我們收取客戶水電費的時候是做其他業(yè)務(wù)收入嗎?還是直接做其他應(yīng)收款就可以?那要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 您好 1、是的,是這樣理解的。 2、如果您公司沒有轉(zhuǎn)售水電的差價,也是可以計入其他應(yīng)收款科目核算的。 3、不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,只需勾選認證時,頁面會有一個“有效進項稅額”欄次,直接填寫屬于您公司那份進項稅額就是了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們單位是物業(yè)公司,當時我們單位收了一筆錢,通訊公司給我們的款項,這筆錢由我們收費區(qū)領(lǐng)導轉(zhuǎn)賬給我們,沒開過發(fā)票,當時是進的其他應(yīng)付款暖氣費,我們問他,他說是收暖氣費差價,現(xiàn)在他想起來了,不是暖氣費,而是通訊費,通訊費應(yīng)該近其他業(yè)務(wù)收入科目,現(xiàn)在領(lǐng)導想讓我們把這筆錢改正過來,摘要也得注明是通訊費,17年收的,現(xiàn)在改正求怎么解決?
答: 17年的話。涉及損益類科目,要用以前年度損益調(diào)整了。借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入 轉(zhuǎn)一下所得稅,最終進利潤分配項目。
老師你好,2019年時一筆帳務(wù)處理,借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)記錄錯誤,已跨年,怎么調(diào)帳?
老師,為什么在講包裝物的時候,出租包裝物收入是其他業(yè)務(wù)收入。在講其他應(yīng)收款的時候,出租包裝物又變成其他應(yīng)收款了?

