国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

其他業(yè)務(wù)收入,的收款,記入什么會計(jì)科目,是其他應(yīng)收款科目,還是應(yīng)收賬款科目
1/2618
2019-06-13
我們出租給別人住房,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個方案,我們采購進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個方案因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個方案正確。備注:請有政府會計(jì)經(jīng)驗(yàn)的老師回答,謝謝。
1/971
2021-12-02
我們出租給別人住房,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個方案,我們采購進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個方案因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個方案正確。@玉老師
5/1866
2021-12-02
老師我們買了兩臺空調(diào),原價9260。舊空調(diào)折價400。實(shí)付8860。原來的空調(diào)我們公司賬上沒有,這400怎么處理? 借其他應(yīng)收-——空調(diào)折價400 貸其他業(yè)務(wù)收入392.23 增值稅7.77 借。固定資產(chǎn)9260 貸其他應(yīng)收款400 銀行8860對嗎?400是不是申報(bào)時候?qū)儆跓o票收入?400的稅率3%減半征收嗎
1/1265
2019-08-21
老師你好,我想問一下電費(fèi)分割單開給對方的金額是否應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款,還是應(yīng)該計(jì)其他業(yè)務(wù)收入?
1/903
2019-09-12
老師您好:單位出租一柜臺,租期是半年,每月租金2000元,滿半年一次性收齊租金。是不每個月都要做分錄:借:其他應(yīng)收款 2000元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2000元??刹豢梢缘鹊?個月收到租金12000元時,一次做:借:銀行存款 12000元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12000元。
1/969
2016-05-16
柴油都是借的沒有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時我同樣也做暫估嗎? 借:其他應(yīng)收款-柴油-車隊(duì)-車號 貸:庫存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務(wù)收入-柴油(暫估)
7/1381
2021-10-09
你剛才說其他應(yīng)收,其他應(yīng)付需要分析計(jì)入相應(yīng)欄次,而不能這樣簡單加減的,那現(xiàn)在該怎么做
1/530
2017-08-22
出租固定資產(chǎn)的收入計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入。如果還沒收到錢,是不是借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入
1/1004
2017-11-27
去年開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方一直未打款過來,也沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),今年發(fā)票退回了,我們開了紅字,應(yīng)該如何做賬 去年是這樣做賬的 借 其他應(yīng)收款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)
2/973
2020-08-02
您好,老師,我想問一下,資產(chǎn)類的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款與損益類的收入類主營業(yè)務(wù)收和其他業(yè)務(wù)收入這種怎么去區(qū)分呢
1/773
2019-10-22
單位是二房東,房東給開具房租發(fā)票,開具給另外一公司代收房租發(fā)票,公司開具對方發(fā)票做,借:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 貸方:其他應(yīng)收款這樣做對嗎?收到房租款在沖減其他應(yīng)收款?
1/1509
2017-08-24
施工方像我司借款,借條是10萬,我司扣除百分之14的稅費(fèi)工程未完工還沒取到發(fā)票(14萬)和百分之一的管理費(fèi)(1千),還剩8.5萬多轉(zhuǎn)進(jìn)施工方賬上去,請問要怎么分錄? 借:其他應(yīng)收款10萬 貸:應(yīng)交稅金14萬/其他業(yè)務(wù)收入1千/銀行存款8.5萬 ........這樣對嗎?
1/782
2017-12-07
備注:請有政府會計(jì)經(jīng)驗(yàn)的老師回答,謝謝。我們出租住房給z.f使用,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個方案,我們采購進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個方案因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個方案正確。
3/151
2021-12-02
出租固定資產(chǎn)租金是其他業(yè)務(wù)收入還是其他應(yīng)收款
1/2025
2022-03-05
2018年的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應(yīng)收款 161.22 因發(fā)票開錯,2019年紅沖此賬務(wù),如何做賬? 又重新開發(fā)票(金額未發(fā)生變化),如何做賬?
1/1119
2019-04-24
商場聯(lián)營,月底一次性轉(zhuǎn)收入的時候,借:預(yù)收賬款,200貸:其他業(yè)務(wù)收入180,貸應(yīng)交稅金20,這成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊????借:其他業(yè)務(wù)成本180,貸其他應(yīng)付款180嗎,,稅金放哪哈???
3/821
2017-03-01
1月份,2月份把代收代付的水電費(fèi)計(jì)入到了其他應(yīng)收款的會計(jì)科目,現(xiàn)在有其他應(yīng)收款的借方余額,現(xiàn)在想把其他應(yīng)收款調(diào)整為其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該怎么做?
4/1258
2017-03-27
酒店需要向總公司支付傭金,是借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 ,那為什么還有相關(guān)的一筆分錄借管理費(fèi)用 貸銀行存款是什么意思呢?
1/256
2022-02-09
老師我學(xué)糊涂了,借和貸體現(xiàn)的不是一增一減嗎,那這里庫存現(xiàn)金,銀行存款,其他應(yīng)收款體現(xiàn)的是增加,但其他業(yè)務(wù)收入不也是增加嗎?
3/623
2022-03-15