
商場聯(lián)營,月底一次性轉收入的時候,借:預收賬款,200貸:其他業(yè)務收入180,貸應交稅金20,這成本怎么結轉?。????借:其他業(yè)務成本180,貸其他應付款180嗎,,稅金放哪哈???
答: 您好!是的。稅費單獨放應交稅費就可以了
收取外租戶的水電費,計提時候借其他應收賬款貸:其他應付款500',租戶支付時候,借:銀行貸:其他應收賬款;我們給他們開發(fā)票,借:其他業(yè)務支出貸:其他業(yè)務收入 應交銷項稅。對嗎?
答: 收到做其他業(yè)務收入,支付做其他業(yè)務成本核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月收到某公司一個使用過的汽車,沒有對應發(fā)票,入賬分錄為:借:固定資產(chǎn)30000,貸:其他應付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉賣他人,未開發(fā)票,售價40000,已收到款。可否將上月憑證沖銷,重新分錄為:借其他應收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應收款(甲)10000,貸:其他業(yè)務收入28409.09,貸應交稅金-應繳增值稅(銷項稅額)1590.91.為了節(jié)省稅費,這樣處理有什么問題?
答: 需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理


pdd 追問
2017-03-01 09:49
宋生老師 解答
2017-03-01 09:16
宋生老師 解答
2017-03-01 09:45
宋生老師 解答
2017-03-01 10:01