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公司借款單借款人和收款人不是同一個(gè)人,這樣合理嗎借款單要不要重新填?
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2020-04-16
我想問(wèn)一下,我新建了一個(gè)賬套,做了一個(gè)月的賬,月底自動(dòng)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,提示借貸不平衡
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2018-12-11
為什么合同履約成本借方有余額
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2022-02-25
我們是施工企業(yè),我們不是用建造合同,是用開(kāi)發(fā)票計(jì)收入,我們是這樣的,我們開(kāi)發(fā)票時(shí),就記借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 收到工程款時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 平時(shí)的成本,是借:工程施工--合同成本 貸:銀行存款 月末我們是按開(kāi)票不含稅金額的92%暫估成本,8%記利潤(rùn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工--合同毛利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我不明白最后那實(shí)成的工程施工--合同成本中的數(shù)和暫估訴92%成本會(huì)有差額,怎么處理?這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?
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2020-04-21
稅法不是規(guī)定2018年低于500萬(wàn)的固定資產(chǎn)可以一次性列入成本費(fèi)用嗎?我們廠5月份購(gòu)入的生產(chǎn)設(shè)備,之前的分錄 :借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 計(jì)提折舊:借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想一次性全部列入成本費(fèi)用 那我就得調(diào)整分錄 借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 這3筆分錄都是紅字 然后再更正:借:制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)以上步驟正確嗎
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2018-12-29
工業(yè)企業(yè)購(gòu)入產(chǎn)成品再轉(zhuǎn)賣給客戶 購(gòu)入:借:產(chǎn)成品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:產(chǎn)成品 這樣做分錄對(duì)嗎
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2020-04-14
企業(yè)剛剛成立 向法人借款是入實(shí)收資本科目還是其他應(yīng)付款
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2017-09-22
老師,物流行業(yè)的成本票是不是直接計(jì)入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款在內(nèi)賬里面
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2016-11-30
去年暫估了成本,做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,今年拿到票了,怎么沖回
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2020-04-30
借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn)) 貸 :預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 老師,幫看下我這個(gè)分錄對(duì)不 ?
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2019-11-15
借暫估應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 怎么理解這個(gè)分錄
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2019-05-09
為啥發(fā)出材料成本差異節(jié)約差在借方,為啥實(shí)際成本高計(jì)劃成本材料成本差異借方叫超支差
2/2000
2019-07-28
老師,為什么費(fèi)用成本增加放進(jìn)去借方? 為什么費(fèi)用,成本,增加放進(jìn)借方,這個(gè)很難理解?謝謝
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2019-09-29
銷售產(chǎn)品成本不是資產(chǎn)減少了嗎?為什么記借方
1/842
2021-12-21
老師,請(qǐng)問(wèn)這一題為什么收入在貸方 成本在借方
1/818
2019-08-20
117000含稅,收入和成本的借貸怎么做
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2016-08-23
應(yīng)收退貨成本在借方表示什么
1/1944
2021-12-14
:退貨情況(內(nèi)賬)發(fā)出時(shí):借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入退回時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)收賬款沒(méi)有沖減相應(yīng)的拖貨成本:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣做對(duì)嗎
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2018-09-18
老師,12月銷售貨物,發(fā)票未到,做暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 月底并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。1月發(fā)票回來(lái),沖回暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 紅字 貸: 應(yīng)付賬款 紅字 1月底成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)沖回么 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:庫(kù)存商品 紅字 再做一次按照實(shí)際出庫(kù)的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品,民幫我看看有哪里不對(duì)么?
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2019-04-17
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 ,貸:制造費(fèi)用,借:生產(chǎn)成本-直接材料,貸:原材料,那我是不是還有一步,借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,貸:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,直接材料呢,然后再是產(chǎn)品入庫(kù),借庫(kù)存商品貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,謝謝
2/1640
2019-05-08