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單位有比應收賬款一直是貸方余額,好多年了,也不和他做生意了,肯定不會要開票了,應該怎么處理?借:應收帳款 借:管理費用 在費用里面沖掉嗎可以這樣做么?
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2017-04-08
老師,我們是做專賣店的,商場費用直接從貨款中扣除,是不是走:借:管理費用-商場管理費 貸:應收賬款?
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2016-06-20
我有1個憑證 借:管理費用100 貸:應收賬款100 紅沖做負數,然后再做正確分錄,那問題是:紅沖負數分錄可以和正確分錄一并做在一張憑證上嗎?
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2020-07-07
我司是投資型的企業(yè),如果有一筆關聯(lián)企業(yè)的應收賬款,是基金管理費來的我們支付了??刹豢梢酝蟀堰@個應收賬款安季度攤銷到管理費用去?
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2017-10-27
老師,請問會員拿卡消費,然后店里給該卡里返值兩百。分錄是借,管理費用兩百,貸預收賬款兩百,對嗎?
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2020-07-15
收到客戶貨款154000,其中稅點是14000,,分錄是借銀行154000,貸管理費用14000,應收賬款140000嗎
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2019-09-02
企業(yè)實際發(fā)生的壞賬是要沖減利潤的,所以借:管理費用 貸:應收賬款。對嗎
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2019-06-01
應收賬款的抹零,做賬怎么做好,有人說抹零的部分可以計管理費用,那下面要提供什么單據?(后期還要合作的和不合作的都有)
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2018-09-18
直接核銷法,如果收回壞賬,借應收賬款,貸:管理費用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
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2016-05-09
是餐飲公司。就是在別人那租房子2000元一月,然后會來公司吃飯,吃飯一個月600元.然后我們還要付租1400給別人。借:管理費用-房租2000,貸:應收賬款600 銀行存款1400 。這樣做對嗎?理解不了這“應收賬款”
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2017-07-13
已經做了管理費用的審計費6000元,后面發(fā)現可以進項抵扣做了3.4元,貸方了做了其他應收賬款。做錯了,如何調整,
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2018-11-06
老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發(fā)費用-社保費10 貸:應付職工新酬-社保費30 付款時 2.借:應付職薪酬-社保費22 其他應付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發(fā)費用-社保1
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2019-07-09
借:管理費用100 貸:應收賬款100 貸方科目做錯了,是否紅沖的時候,只需做貸方紅沖+更正即可? 即 分錄=貸:應收賬款 -100 貸:應付賬款100
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2020-07-07
老師您好我公司是新企業(yè),11月和12月份開始報稅,有二筆收入但沒開票,是先記預收賬款嗎,還要管理費用也發(fā)生一點但也沒有票得一月份才能取得,這個費用記預付賬款對嗎,然后就沒有什么業(yè)務了,我想問結轉的時候怎么結轉?
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2020-01-09
我們公司預收租戶的電費,每月5號統(tǒng)一去電業(yè)局交電費。預收的分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款。交電費的時候,借:管理費用 貸:銀行存款,這樣對不對?如果對的話,“預收賬款”科目怎么沖減?
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2018-03-20
養(yǎng)老保險,公司交的,借管理費用,給個人墊付的借,其他應收賬款,最后帶什么科目呢?
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2020-06-10
現在我們公司有一筆錢,原本是掛賬的,每天做營業(yè)收入的時候已經借:應收賬款的,然后現在這筆掛賬轉成免收的,算我們的收入,不收錢,確認免收后在每天收入匯總表有,就借:管理費用-非經營支出,那現在應該怎么處理才對?
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2019-09-01
3月付房租:借:管理費用-房租 貸:預收賬款 在4月要調整為:借:管理費用-房租 貸:預付賬款-房租 怎樣調整?
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2019-07-09
企業(yè)是租房子修車,每個月交房租,然后房東每次來洗車都是記賬抵扣房租,他來洗車未付款和交房租怎么做賬?洗車未付時:借:應收賬款——大修廠???,貸:?付房租:借:管理費用,貸:銀行存款,貸應收賬款——大修廠
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2018-09-02
請問去年的開了今年的租金發(fā)票,要怎麼做賬。
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2023-03-20