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借管理費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款這個(gè)科目屬于收款憑證嗎?這個(gè)科目的意思是我們公司質(zhì)量問(wèn)題,直接沖應(yīng)收,我咋個(gè)感覺(jué)這個(gè)不是收款憑證?
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2020-06-05
還有個(gè)是幫別家公司代付的 也做的管理費(fèi)用 怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成應(yīng)收賬款呢
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2018-10-12
應(yīng)收賬款是5000,只收回4900,另外100說(shuō)要扣除掉他們的管理費(fèi)不給了,那這100計(jì)入我們的管理費(fèi)用嗎?記哪個(gè)明細(xì)科目好些?
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2018-08-18
會(huì)計(jì)人員故意多記了應(yīng)收賬款,上一財(cái)年和本財(cái)年均有,可以用管理費(fèi)用沖抵嗎
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2019-10-22
借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)收賬款100 貸方科目做錯(cuò)了,是否紅沖的時(shí)候,只需做貸方紅沖+更正即可? 即 分錄=貸:應(yīng)收賬款 -100 貸:應(yīng)付賬款100
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2020-07-07
老師您好我公司是新企業(yè),11月和12月份開(kāi)始報(bào)稅,有二筆收入但沒(méi)開(kāi)票,是先記預(yù)收賬款嗎,還要管理費(fèi)用也發(fā)生一點(diǎn)但也沒(méi)有票得一月份才能取得,這個(gè)費(fèi)用記預(yù)付賬款對(duì)嗎,然后就沒(méi)有什么業(yè)務(wù)了,我想問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-09
我們公司預(yù)收租戶的電費(fèi),每月5號(hào)統(tǒng)一去電業(yè)局交電費(fèi)。預(yù)收的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款。交電費(fèi)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣對(duì)不對(duì)?如果對(duì)的話,“預(yù)收賬款”科目怎么沖減?
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2018-03-20
老師,請(qǐng)問(wèn)會(huì)員拿卡消費(fèi),然后店里給該卡里返值兩百。分錄是借,管理費(fèi)用兩百,貸預(yù)收賬款兩百,對(duì)嗎?
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2020-07-15
收到客戶貨款154000,其中稅點(diǎn)是14000,,分錄是借銀行154000,貸管理費(fèi)用14000,應(yīng)收賬款140000嗎
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2019-09-02
企業(yè)實(shí)際發(fā)生的壞賬是要沖減利潤(rùn)的,所以借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款。對(duì)嗎
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2019-06-01
應(yīng)收賬款的抹零,做賬怎么做好,有人說(shuō)抹零的部分可以計(jì)管理費(fèi)用,那下面要提供什么單據(jù)?(后期還要合作的和不合作的都有)
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2018-09-18
提個(gè)實(shí)務(wù)問(wèn)題哈,新公司的資本增值率比較可觀,但是幾乎全部是應(yīng)收賬款,是計(jì)提的園所的管理費(fèi)用,公司都確認(rèn)收入了,并納稅,但是這些往來(lái)都掛了好幾年了,這種情況有什么隱患? 18年繳了1000萬(wàn)的稅,太嚇人了。19年也是幾百萬(wàn)。總資產(chǎn)6000多萬(wàn),應(yīng)收賬款就要4000多萬(wàn)
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2020-07-07
你好,老師,其他應(yīng)收賬款壞賬處理可以寫借:管理費(fèi)用-壞賬損失,貸:其他應(yīng)收賬款-某公司,可以這樣寫嗎?
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2021-08-07
是餐飲公司。就是在別人那租房子2000元一月,然后會(huì)來(lái)公司吃飯,吃飯一個(gè)月600元.然后我們還要付租1400給別人。借:管理費(fèi)用-房租2000,貸:應(yīng)收賬款600 銀行存款1400 。這樣做對(duì)嗎?理解不了這“應(yīng)收賬款”
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2017-07-13
直接核銷法,如果收回壞賬,借應(yīng)收賬款,貸:管理費(fèi)用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
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2016-05-09
現(xiàn)在我們公司有一筆錢,原本是掛賬的,每天做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候已經(jīng)借:應(yīng)收賬款的,然后現(xiàn)在這筆掛賬轉(zhuǎn)成免收的,算我們的收入,不收錢,確認(rèn)免收后在每天收入?yún)R總表有,就借:管理費(fèi)用-非經(jīng)營(yíng)支出,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理才對(duì)?
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2019-09-01
養(yǎng)老保險(xiǎn),公司交的,借管理費(fèi)用,給個(gè)人墊付的借,其他應(yīng)收賬款,最后帶什么科目呢?
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2020-06-10
已經(jīng)做了管理費(fèi)用的審計(jì)費(fèi)6000元,后面發(fā)現(xiàn)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣做了3.4元,貸方了做了其他應(yīng)收賬款。做錯(cuò)了,如何調(diào)整,
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2018-11-06
老師看下這憑証這樣做行? 計(jì)提社保做 1.借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)10 銷售費(fèi)用-社保費(fèi)10 研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)10 貸:應(yīng)付職工新酬-社保費(fèi)30 付款時(shí) 2.借:應(yīng)付職薪酬-社保費(fèi)22 其他應(yīng)付款-代扣 個(gè)人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費(fèi)用-社保1 銷售費(fèi)用-社保1 研發(fā)費(fèi)用-社保1
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2019-07-09
你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)公賬戶因法人改名未及時(shí)通知銀行,但法人因疫情回不了國(guó)內(nèi),所以對(duì)公賬戶暫不能使用,可以先借法人錢發(fā)工資,等法人回國(guó)後賬戶處理好后再?gòu)馁~上還給法人嗎?
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2020-07-13