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應(yīng)收賬款是5000,只收回4900,另外100說要扣除掉他們的管理費不給了,那這100計入我們的管理費用嗎?記哪個明細科目好些?
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2018-08-18
收到客戶貨款154000,其中稅點是14000,,分錄是借銀行154000,貸管理費用14000,應(yīng)收賬款140000嗎
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2019-09-02
企業(yè)實際發(fā)生的壞賬是要沖減利潤的,所以借:管理費用 貸:應(yīng)收賬款。對嗎
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2019-06-01
老師,請問會員拿卡消費,然后店里給該卡里返值兩百。分錄是借,管理費用兩百,貸預(yù)收賬款兩百,對嗎?
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2020-07-15
應(yīng)收賬款的抹零,做賬怎么做好,有人說抹零的部分可以計管理費用,那下面要提供什么單據(jù)?(后期還要合作的和不合作的都有)
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2018-09-18
會計人員故意多記了應(yīng)收賬款,上一財年和本財年均有,可以用管理費用沖抵嗎
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2019-10-22
單位有比應(yīng)收賬款一直是貸方余額,好多年了,也不和他做生意了,肯定不會要開票了,應(yīng)該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 借:管理費用 在費用里面沖掉嗎可以這樣做么?
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2017-04-08
老師,我們是做專賣店的,商場費用直接從貨款中扣除,是不是走:借:管理費用-商場管理費 貸:應(yīng)收賬款?
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2016-06-20
我有1個憑證 借:管理費用100 貸:應(yīng)收賬款100 紅沖做負數(shù),然后再做正確分錄,那問題是:紅沖負數(shù)分錄可以和正確分錄一并做在一張憑證上嗎?
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2020-07-07
我司是投資型的企業(yè),如果有一筆關(guān)聯(lián)企業(yè)的應(yīng)收賬款,是基金管理費來的我們支付了。可不可以往后把這個應(yīng)收賬款安季度攤銷到管理費用去?
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2017-10-27
已經(jīng)做了管理費用的審計費6000元,后面發(fā)現(xiàn)可以進項抵扣做了3.4元,貸方了做了其他應(yīng)收賬款。做錯了,如何調(diào)整,
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2018-11-06
是餐飲公司。就是在別人那租房子2000元一月,然后會來公司吃飯,吃飯一個月600元.然后我們還要付租1400給別人。借:管理費用-房租2000,貸:應(yīng)收賬款600 銀行存款1400 。這樣做對嗎?理解不了這“應(yīng)收賬款”
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2017-07-13
3月付房租:借:管理費用-房租 貸:預(yù)收賬款 在4月要調(diào)整為:借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 怎樣調(diào)整?
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2019-07-09
企業(yè)是租房子修車,每個月交房租,然后房東每次來洗車都是記賬抵扣房租,他來洗車未付款和交房租怎么做賬?洗車未付時:借:應(yīng)收賬款——大修廠???,貸:?付房租:借:管理費用,貸:銀行存款,貸應(yīng)收賬款——大修廠
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2018-09-02
直接核銷法,如果收回壞賬,借應(yīng)收賬款,貸:管理費用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
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2016-05-09
借:管理費用100 貸:應(yīng)收賬款100 貸方科目做錯了,是否紅沖的時候,只需做貸方紅沖+更正即可? 即 分錄=貸:應(yīng)收賬款 -100 貸:應(yīng)付賬款100
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2020-07-07
老師您好我公司是新企業(yè),11月和12月份開始報稅,有二筆收入但沒開票,是先記預(yù)收賬款嗎,還要管理費用也發(fā)生一點但也沒有票得一月份才能取得,這個費用記預(yù)付賬款對嗎,然后就沒有什么業(yè)務(wù)了,我想問結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-09
我們公司預(yù)收租戶的電費,每月5號統(tǒng)一去電業(yè)局交電費。預(yù)收的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款。交電費的時候,借:管理費用 貸:銀行存款,這樣對不對?如果對的話,“預(yù)收賬款”科目怎么沖減?
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2018-03-20
老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發(fā)費用-社保費10 貸:應(yīng)付職工新酬-社保費30 付款時 2.借:應(yīng)付職薪酬-社保費22 其他應(yīng)付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發(fā)費用-社保1
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2019-07-09
工資是代墊的,錯計提成了管理費用,怎么轉(zhuǎn)成其他應(yīng)收賬款,
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2021-12-27