国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

單位有比應(yīng)收賬款一直是貸方余額,好多年了,也不和他做生意了,肯定不會要開票了,應(yīng)該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 借:管理費(fèi)用 在費(fèi)用里面沖掉嗎可以這樣做么?
1/759
2017-04-08
老師,我們是做專賣店的,商場費(fèi)用直接從貨款中扣除,是不是走:借:管理費(fèi)用-商場管理費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款?
1/1124
2016-06-20
我有1個憑證 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)收賬款100 紅沖做負(fù)數(shù),然后再做正確分錄,那問題是:紅沖負(fù)數(shù)分錄可以和正確分錄一并做在一張憑證上嗎?
1/1003
2020-07-07
我司是投資型的企業(yè),如果有一筆關(guān)聯(lián)企業(yè)的應(yīng)收賬款,是基金管理費(fèi)來的我們支付了。可不可以往后把這個應(yīng)收賬款安季度攤銷到管理費(fèi)用去?
1/1011
2017-10-27
收到客戶貨款154000,其中稅點(diǎn)是14000,,分錄是借銀行154000,貸管理費(fèi)用14000,應(yīng)收賬款140000嗎
1/733
2019-09-02
企業(yè)實(shí)際發(fā)生的壞賬是要沖減利潤的,所以借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款。對嗎
1/2829
2019-06-01
老師,請問會員拿卡消費(fèi),然后店里給該卡里返值兩百。分錄是借,管理費(fèi)用兩百,貸預(yù)收賬款兩百,對嗎?
1/721
2020-07-15
應(yīng)收賬款的抹零,做賬怎么做好,有人說抹零的部分可以計管理費(fèi)用,那下面要提供什么單據(jù)?(后期還要合作的和不合作的都有)
1/1284
2018-09-18
已經(jīng)做了管理費(fèi)用的審計費(fèi)6000元,后面發(fā)現(xiàn)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣做了3.4元,貸方了做了其他應(yīng)收賬款。做錯了,如何調(diào)整,
1/730
2018-11-06
是餐飲公司。就是在別人那租房子2000元一月,然后會來公司吃飯,吃飯一個月600元.然后我們還要付租1400給別人。借:管理費(fèi)用-房租2000,貸:應(yīng)收賬款600 銀行存款1400 。這樣做對嗎?理解不了這“應(yīng)收賬款”
1/529
2017-07-13
直接核銷法,如果收回壞賬,借應(yīng)收賬款,貸:管理費(fèi)用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
1/1143
2016-05-09
借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)收賬款100 貸方科目做錯了,是否紅沖的時候,只需做貸方紅沖+更正即可? 即 分錄=貸:應(yīng)收賬款 -100 貸:應(yīng)付賬款100
1/1337
2020-07-07
老師您好我公司是新企業(yè),11月和12月份開始報稅,有二筆收入但沒開票,是先記預(yù)收賬款嗎,還要管理費(fèi)用也發(fā)生一點(diǎn)但也沒有票得一月份才能取得,這個費(fèi)用記預(yù)付賬款對嗎,然后就沒有什么業(yè)務(wù)了,我想問結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
2/765
2020-01-09
我們公司預(yù)收租戶的電費(fèi),每月5號統(tǒng)一去電業(yè)局交電費(fèi)。預(yù)收的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款。交電費(fèi)的時候,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣對不對?如果對的話,“預(yù)收賬款”科目怎么沖減?
1/3071
2018-03-20
3月付房租:借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)收賬款 在4月要調(diào)整為:借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 怎樣調(diào)整?
1/1171
2019-07-09
企業(yè)是租房子修車,每個月交房租,然后房東每次來洗車都是記賬抵扣房租,他來洗車未付款和交房租怎么做賬?洗車未付時:借:應(yīng)收賬款——大修廠???,貸:?付房租:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,貸應(yīng)收賬款——大修廠
1/820
2018-09-02
老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)10 銷售費(fèi)用-社保費(fèi)10 研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)10 貸:應(yīng)付職工新酬-社保費(fèi)30 付款時 2.借:應(yīng)付職薪酬-社保費(fèi)22 其他應(yīng)付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費(fèi)用-社保1 銷售費(fèi)用-社保1 研發(fā)費(fèi)用-社保1
3/506
2019-07-09
養(yǎng)老保險,公司交的,借管理費(fèi)用,給個人墊付的借,其他應(yīng)收賬款,最后帶什么科目呢?
1/947
2020-06-10
現(xiàn)在我們公司有一筆錢,原本是掛賬的,每天做營業(yè)收入的時候已經(jīng)借:應(yīng)收賬款的,然后現(xiàn)在這筆掛賬轉(zhuǎn)成免收的,算我們的收入,不收錢,確認(rèn)免收后在每天收入?yún)R總表有,就借:管理費(fèi)用-非經(jīng)營支出,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理才對?
1/2155
2019-09-01
工資是代墊的,錯計提成了管理費(fèi)用,怎么轉(zhuǎn)成其他應(yīng)收賬款,
1/399
2021-12-27