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增值稅期末留抵退稅款下個(gè)月才收到,這個(gè)月做 借:其他應(yīng)收款——期末留抵稅額退稅款 可以嗎?
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2018-09-13
老師,2019年3月留底10萬,2022年3月留底100萬,如何計(jì)算增量留底,存量留底
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2023-03-21
留底退稅是4月份申請(qǐng)要看前一所屬期的那就是看3月份的留底稅額20507.11然后稅務(wù)局退了20507.11-下面那個(gè)15309.22是二月份的留底我不明白三月份留底二萬多都退了為什么還要顯示2月份的那個(gè)留底?
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2022-04-14
留底退稅是4月份申請(qǐng)要看前一所屬期的那就是看3月份的留底稅額20507.11然后稅務(wù)局退了20507.11-下面那個(gè)15309.22是二月份的留底我不明白三月份留底二萬多都退了為什么還要顯示2月份的那個(gè)留底?
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2022-04-15
老師,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了,作為留底稅有期限限制嗎?留抵稅會(huì)不會(huì)過期作廢
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2019-04-30
留底退稅是4月份申請(qǐng)要看前一所屬期的那就是看3月份的留底稅額20507.11然后稅務(wù)局退了20507.11-下面那個(gè)15309.22是二月份的留底我不明白三月份留底二萬多都退了為什么還要顯示2月份的那個(gè)留底?
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2023-03-22
每個(gè)月月末,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做,有留底的怎么寫憑證
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2020-12-21
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就是有留底稅額,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2018-12-20
出口退稅時(shí),當(dāng)期留底稅額小于當(dāng)期應(yīng)退稅額時(shí),當(dāng)期應(yīng)退稅額為留抵稅額,兩者之差時(shí)當(dāng)期免抵稅額是嗎?
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2018-08-30
現(xiàn)金流量表里的庫存商品到底是期初-期末,還是期末-期初啊
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2017-08-02
老師,您好,請(qǐng)問月末一直有留底稅額,怎么去申請(qǐng)退稅?
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2019-12-05
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就是有留底稅額,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2018-12-20
增值稅報(bào)表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調(diào)整
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2021-04-15
紅沖了發(fā)票,但是報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)沒有減少,然后現(xiàn)在賬上的留抵稅額比增值稅報(bào)表上的留底稅額多要怎么調(diào)整?
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2019-01-24
月末進(jìn)項(xiàng)稅留底了,把進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出應(yīng)該做什么分錄
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2019-02-22
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢?增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫出科目余額表的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計(jì),期末余額呢?
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2019-04-29
留底退稅是4月份 申請(qǐng)要看前一所屬期的 那就是看3月份的留底稅額 20507.11 然后稅務(wù)局退了20507.11 下面那個(gè)15309.22 是二月份的留底 我不明白 三月份留底二萬多 都退了 為什么還要顯示2月份的那個(gè)留底?
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2022-04-14
(2)推導(dǎo)細(xì)節(jié)過程 增值稅稅負(fù)率 =當(dāng)期應(yīng)交增值稅稅款/當(dāng)期增值稅收入 =(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/當(dāng)期增值稅收入 =(本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)-上期留底+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/當(dāng)期增值稅收入 =【本期銷售收入*13%-(本期存貨增加*13%-雜項(xiàng)抵扣)-上期留底+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出】/當(dāng)期增值稅收入 =【本期銷售收入*13%-(銷售成本-(期初庫存-期末庫存)*13%-(雜項(xiàng)抵扣+上期留底-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)/當(dāng)期增值稅收入)】 這里的雜項(xiàng)抵扣不應(yīng)該是加嗎,如=【本期銷售收入*13%-(本期存貨增加*13%+雜項(xiàng)抵扣)-上期留底+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出】/當(dāng)期增值稅收入
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2019-06-14
報(bào)完稅后,還用寫一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎,銷項(xiàng)稅2206.16,抵扣后,期末留底未抵扣的稅額是21296.93.
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2018-08-06
老師早上好!請(qǐng)問我3月份進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,期末有留底稅額,這種情況應(yīng)該怎么做分錄?
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2024-04-22