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送心意

何老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-06 13:47

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

Sunny 追問(wèn)

2018-08-06 13:58

摘要:結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21296.93 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 21296.93 
老師,只做這一筆就可以了?

何老師 解答

2018-08-06 13:58

是的,這樣處理就行。。

Sunny 追問(wèn)

2018-08-06 14:00

好的,謝謝老師

何老師 解答

2018-08-06 14:01

不用客氣,很高興回答你的提問(wèn)

Sunny 追問(wèn)

2018-08-06 14:01

老師,對(duì)了,內(nèi)賬里面不需要做這筆結(jié)轉(zhuǎn)吧?

何老師 解答

2018-08-06 14:03

一般內(nèi)賬不需要這樣處理

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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒(méi)辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
參考這個(gè)
2019-03-22 09:06:53
你好 月底這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-12-17 17:42:24
?你好? 是的 就是這樣來(lái)做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
同學(xué)您好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2021-06-14 18:27:51
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