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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-04-22 09:40

借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅    貸應交稅費應交增值稅進項稅額

春花秋實 追問

2024-04-22 09:52

老師您好!這個留底稅額計入哪個科目中?我之前的分錄是這樣做的,借:應收賬款,貸:營業(yè)收入,應交稅費——銷項稅     
         借:應交稅費——待抵扣稅額,貸:應交稅費——進項稅              借:應交稅費——銷項稅,貸:應交稅費——未交增值稅            借:應交稅費——未交增值稅,應交稅費——留底稅額  貸:應交稅費——待抵扣稅額

東老師 解答

2024-04-22 09:53

這個做到未交增值稅就成了

春花秋實 追問

2024-04-22 09:56

老師您好!最后一筆分錄中有留底稅額,,不能都記入未交增值稅科目中

東老師 解答

2024-04-22 09:57

留抵稅額就是按照我最上面這么做,提現(xiàn)在應交稅費未交增值稅借方就成

春花秋實 追問

2024-04-22 10:00

老師您好!如果把留抵稅額計入未交增值稅借方,這樣期末未交增值稅科目就有借方余額了,因為銷項稅額小于勾選的進項稅額

東老師 解答

2024-04-22 10:01

有借方余額是正常的,就是表示留底的稅額

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同學 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對你有幫助 借:應交稅費 -應交增值稅(銷項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 應交稅費-未交增值稅(銷項稅-進項稅>0)
2023-01-06 01:13:18
(30197-4394)/0.16 含稅價 (20446+11121.17-13663)/0.16 含稅價
2019-03-26 17:27:17
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
2024-04-22 09:40:12
你好,這個看你平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
2022-01-10 16:37:13
同學,你好 不要緊的
2021-02-28 14:16:19
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