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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-28 12:10

沒有看到你的分錄

洋洋 追問

2021-06-28 12:12

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-23,813.36      貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額23813.36      借: 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額  23,813.36         貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅    23813.36

郭老師 解答

2021-06-28 12:17

留底稅款不對
這個不是科目
未交增值稅有余額了吧

洋洋 追問

2021-06-28 14:37

老師:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅23813.36            應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額23813.36    老師這樣就可以嗎?

郭老師 解答

2021-06-28 14:41

你好,你上一個月的留底,在哪個科目里面?

洋洋 追問

2021-06-28 14:56

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅      27,172.04        貸:  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額    27,172.04      
  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額      23,230.07        貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅     23,230.07               借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額     3941.97         貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅    3941.97                                              5月份和六月份我的銷項是:1435.75   元, 進項是27755.33  元,老師情況就是這樣,我的留底稅額完全可以抵扣這次的銷項稅額

郭老師 解答

2021-06-28 15:02

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

郭老師 解答

2021-06-28 15:02

留底不對
未交增值稅改轉(zhuǎn)出未交增值稅
借方有余額表示留底就可以
完整的你看上面的
就是留底的分錄

洋洋 追問

2021-06-28 15:09

老師,那我把前面的留底稅額沖減到應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣對嗎?   借:   應(yīng)交稅費-未交增值稅 3941.97               貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 3941.97

郭老師 解答

2021-06-28 15:11

你好
可以的
可以的

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同學(xué) 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對你有幫助 借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(銷項稅-進項稅>0)
2023-01-06 01:13:18
(30197-4394)/0.16 含稅價 (20446+11121.17-13663)/0.16 含稅價
2019-03-26 17:27:17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
2024-04-22 09:40:12
你好,這個看你平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
2022-01-10 16:37:13
同學(xué),你好 不要緊的
2021-02-28 14:16:19
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