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老師,我為公司購買一些辦公用品。買東西都有票,計入管理費用—辦公費。但是為買東西的開車加油費,高速路通行費是計入管理費用—差旅費,還是一起計入管理費用—辦公費?
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2019-04-26
【會計學堂】您綁定手機號的驗證碼是,如非本人操作,請忽略此短信.
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2021-08-06
請問老師,我沒有做過健身房的賬,現在接手了健身房的工作,請問,健身房和商貿企業(yè)的賬務處理有不一樣的嗎?比如,剛開的健身房,購買的健身器材,是不是作為固定資產分20年計提折舊?水電費計入管理費用?銷售的健身卡有月卡,有季卡,年卡,還有退卡的,這些怎樣做會計分錄?怎樣確定收入,怎樣交稅?成本是什么?怎樣結轉成本?請老師幫我詳細的寫一下分錄講解一下,十分感謝!
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2020-04-12
印花稅怎么計提 ?借 管理費用 貸 應交稅費-應交增值稅嗎
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2017-10-01
老師你好,麻煩問一下購買金稅盤的費用480元做了抵減增值稅,借:應交稅費--應交增值稅--減免稅費 借:管理費用(紅字),那么這個減免稅費期末是否結轉?
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2019-12-12
我家有個新公司,剛剛成立2個月,買稅盤的時候,借:管理費用,貸:現金;本來打算等有收入的時候再減免,現在馬上12月就要結束了,還沒收入,現在需要把這480做一下借:應交稅費-應交增值稅'-減免稅,貸:管理費用?還是等明年有收入再做??
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2019-12-24
營改增以后公司收到的銀行利息是不得交稅呢?還有賬戶管理費是不是得增值稅發(fā)票才能入賬呢?回單可以嗎?
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2017-06-08
那收到發(fā)票后為什么不這樣做借:管理費用,應交增值稅,貸:預付賬款
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2019-03-04
老師為什么前一個題中是應交稅費-應交增值稅而這個題中就是管理費用-開辦費
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2021-08-18
上個月開的發(fā)票是10萬元版的,開了五張發(fā)票,金額是445881.48元,稅額是13376.46元但是對方說我們名稱開錯了,這個月沖紅重新開了,我們去稅局改了可以開百萬版的發(fā)票了,但是開出來現在發(fā)現金額有445881.50元,稅額是13376.44元,申報的時候申報表上應交的增值稅是619400.47元,我賬上是619400.45元,差了0.02元,我可以做 借:管理費用-其他 0.02 貸:應交稅費-未交增值稅 0.02這個我要怎么給它調平?
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2017-08-10
老師我沒認證就把發(fā)票的稅做上去了,,是做借:管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:現/銀?,F在有什么辦法補救?
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2016-08-04
老師您好!在工業(yè)會計里課時18,業(yè)務42里購買辦公用品1700元,增值稅289,電腦耗材4800元,增值稅816元,老師都放在管理費用-辦公用品 管理費用-電腦耗材科目里了,他們不應該都放在低值易耗品科目里嗎?
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2016-08-19
老師,應交稅費繳費時記入貸方。那借方什么情況下會記入呢?分錄是怎么樣的呢 ? 是以下這樣嗎? 借:管理費用 貸:應交稅費——應交增值稅
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2018-12-28
老師,購買金稅盤的分錄是 借 管理費用-辦公費 貸 現金 月末結轉金稅盤減免稅 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅) 貸 管理費用-辦公費 這樣對嗎
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2020-01-15
金稅盤次月抵扣時要什么憑證?因為稅盤增值稅發(fā)票已在上月做借管理費用貸銀行存款后附著了
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2019-09-09
、單項選擇題52.某公司共有職工500名,其中生產工人為400名,管理人員為100名。2019年12月份,該公司向職工發(fā)放自產產品作為福利,每人發(fā)放一臺。該產品的成本為每臺150元,計稅價格為200元,增值稅稅率為13%。不考慮其他因素,該公司因該事項而計入管理費用的金額為()元。A113000。B22600 C15000。D20000
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2020-04-02
老師借:管理費用-福利費 應交增值稅-進項稅,貸:應付賬款 ,請問這筆錯記沖回分錄怎么做
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2018-10-30
你好,我們是酒店企業(yè),房產稅和土地增值稅是按季度繳納,申報表上自動生成數,申報扣款,我們做憑證直接繳納時借管理費用,貸方銀行存款,可以么
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2019-11-07
第一次買的稅控器怎么做賬 借 管理費用-辦公費 貸 現金 抵扣增值稅的時候呢 借 應交稅費-未交增值稅 貸 管理費用-辦公費嗎 ? 我做了貸方的費用 軟件里的利潤沒有減除貸方的數額 這種情況應該怎么做
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2016-04-28
老師你好,老板家買的電視,電視柜和吸油煙機拿回來專票,在增值稅發(fā)票綜合服務平臺先選不抵扣勾選項,然后在發(fā)票抵扣勾選那里把稅額金額變?yōu)?即可是嗎?分錄:借:管理費用—福利費 貸:銀行存款
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2022-09-17