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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-10 14:01

你好!可以的。你計(jì)入管理費(fèi)用就行了。

宋生老師 解答

2017-08-10 14:15

老師,我看了一下我是銷項(xiàng)稅額少了0.02元,那我貸方是不是應(yīng)該記到銷項(xiàng)稅額中,我賬套中按照銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟申報(bào)表對應(yīng)才相符,借:管理費(fèi)用-其他  0.02   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.02

宋生老師 解答

2017-08-10 14:18

你好!你是要多計(jì)提2分錢才行。 
借方計(jì)入管理費(fèi)用 貸方記銷項(xiàng)稅

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)與應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這樣做對沖分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-07-24 20:08:45
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
上述的會(huì)計(jì)處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下 購買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
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