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個體工商戶辦理超市,稅務(wù)核定是季報,需要每月代扣代繳員工人個工薪所得稅嗎?增值稅征收品目稅務(wù)認(rèn)定增值稅率16%對嗎?
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2018-08-15
企業(yè)賬面92200.銀行對賬92800 1.3日銷售商品,價20000元,增值稅2600商品發(fā)出,購貨方未付 2.9日,企業(yè)存入銀行一張轉(zhuǎn)賬支票,20000銀行未入賬 3采購材料,銀行轉(zhuǎn)賬支付貨款5000,銀,企均已入賬 4.銀行收取利息400企業(yè)未收到通知 5銀行代企業(yè)收到應(yīng)收款19000企業(yè)尚未收到入賬 6企業(yè)開轉(zhuǎn)賬支票金額2000.持票單位尚未到銀行辦理手續(xù)
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2023-04-17
小規(guī)模納稅人,購買的金稅盤可全額抵扣增值稅,采購和減免分錄這么做對嘛1、購入專用設(shè)備時借:管理費(fèi)用(價稅合計額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:管理費(fèi)用
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2019-01-05
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-14
注冊合伙企業(yè)是不是同樣需要辦理銀行開戶,稅種申報,繳納增值稅,個人所得稅,如果是自然人就交個人所得稅,如果合伙人是法人就繳納企業(yè)所得稅
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2018-11-24
關(guān)于建筑企業(yè)購買虛開的增值稅專用發(fā)票做成本,以8個點(diǎn)買入16個點(diǎn)抵扣進(jìn)項稅不合理,不合法的行為,對企業(yè)來說是不是減少了工程成本呢
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2018-11-23
增值電信服務(wù)費(fèi)
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2021-02-02
老師,小規(guī)模的增值稅,附加稅減征額如何做處理,分錄,謝謝
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2020-04-06
小規(guī)模納稅人季度小于30萬,免征的增值稅如何賬務(wù)處理?
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2020-03-30
11月已轉(zhuǎn)為小規(guī)模,11-12月這兩個月可以享受6萬以內(nèi)收入免征增值稅吧?
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2018-12-27
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購貨物用于個人消費(fèi) C 將自產(chǎn)貨物無償贈送他人 D 將外購貨物分配給股東
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2020-05-21
老師,增值稅開票人 可不可以是公司法人
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2018-12-19
查賬征收的個體戶,約銷售額不超幾萬必用納增值稅?
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2020-03-10
如果公司差額征稅收入低于成本,公司增值稅要怎么交
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2018-09-10
小規(guī)模免稅收入8000分錄:取得收入時:借:銀行存款 8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7766.99 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 233.01月底確認(rèn)免征增值稅收入時:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 233.01 貸:營業(yè)外收入——補(bǔ)貼收入 233.01小規(guī)模免稅收入的稅金及附加也需要計提結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2017-03-30
我們單位給勞務(wù)派遣公司開普票,代收代墊工資我們是不是不用給交增值稅,我們只交人力資源服務(wù)管理費(fèi)部分的增值稅,那印花稅怎么交呢,計稅依據(jù)是管理費(fèi)這部分嗎
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2019-08-29
老師您好,農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,屬于免征增值稅行業(yè),開票收入超過30萬如何填報申報表? 減免額跳不到主表,麻煩老師看看哪里填錯了
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2020-07-12
我是小規(guī)模企業(yè),7月份入帳了金稅盤以及維護(hù)費(fèi)490元進(jìn)入管理費(fèi)用,可是我11月份有發(fā)生收入,可以在11月份把490元費(fèi)用轉(zhuǎn)銷增值稅嗎?具體分錄應(yīng)該怎么做
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2017-12-12
被掛靠建筑公司收取的管理費(fèi)用屬于增值稅范疇嗎?如果是,按照哪個稅率計提呢?
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2019-09-22