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您好,為何登陸自然人稅收管理系統(tǒng)一直顯示單位登記信息更新失敗,請檢查網(wǎng)絡(luò)并重新登錄系統(tǒng)進(jìn)行重試?
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2019-04-13
收到虛開的增票的企業(yè)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是為了逃稅,這個好理解,那虛開的那家企業(yè)只要票開出來就要交增值稅???我不太理解如何逃避這個增值稅呢?
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2019-09-21
第1行第2列“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)-服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”應(yīng)該大于等于第2行第2列和第3行第2列的合計(jì) 第1行第2列是填第2行第2列和第3行第2列的合計(jì)?
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2020-01-01
小規(guī)模納稅人,購買的金稅盤可全額抵扣增值稅,采購和減免分錄這么做對嘛1、購入專用設(shè)備時借:管理費(fèi)用(價稅合計(jì)額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:管理費(fèi)用
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2019-01-05
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-14
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個人所得稅零申報 里面顯示當(dāng)月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-04-16
在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個人所得稅零申報 里面顯示當(dāng)月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-01-17
為什么不是管理會計(jì)信息系統(tǒng)
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2022-11-07
商貿(mào)行業(yè)的增值稅稅率現(xiàn)在有確定下調(diào)了嗎?由16%降到13%?4月份實(shí)施了嗎一直沒收到信息。
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2019-04-08
電信增值通信服務(wù)的成本是什么
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2018-09-17
增值稅申報完成了,可是申報出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報表呢已經(jīng)超過72h
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2021-02-07
小規(guī)模建筑工程公司增值稅征收率3%,疫情期間是1%嗎?
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2021-03-08
小規(guī)模是說月收入3萬免征增值稅,是指每個月都不超過三萬嗎?還是說只要我有一個月沒超過三萬就不用交
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2017-12-01
這個月要繳納4000增值稅,減去首次購買稅盤和維護(hù)費(fèi)820,分錄是這樣對嗎?購入時,借:管理費(fèi)用 820 貸:現(xiàn)金 820 抵扣時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4000 貸:營業(yè)外收入820 銀行存款 3180
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2018-05-28
老師請教一下,每年330的維護(hù)費(fèi)是可以全額抵稅的是吧?那分錄是12月付款時:借:管理費(fèi)用 330 貸:銀行存款 330 1月抵稅后做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅330 貸:營業(yè)外收入 330
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2016-12-16
最近遇到一家軟件企業(yè),其即征即退的增值稅計(jì)入“營業(yè)外收入”,一并計(jì)入所得稅應(yīng)納稅所得額。大家在實(shí)踐中有遇到把即征即退收入作為不征稅收入,不繳納所得稅的嗎?如果有,那么企業(yè)應(yīng)滿足什么條件。
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2014-10-17
如果免征的增值稅1000計(jì)入營業(yè)外收入,假如主營業(yè)務(wù)收入6萬,交納企業(yè)所得稅(按核定收入交納企業(yè)所得稅)是按6萬,還是按61000交納企業(yè)所得稅? 謝謝!
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2016-05-30
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元,專用發(fā)票外購貨物金額1000萬元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬元,未開發(fā)票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納?
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2023-09-28
個人銷售已使用過的固定資除了3%征收率減按2%征收增值稅,還要征個人所得稅嗎?如果征的話算起來總共需要幾個點(diǎn)?
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2017-07-27