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本月報稅上月開具紅字發(fā)票并且上月沒有收入申報增值稅時主表第一欄銷售額填0還是填負數(shù),還有需把進項稅轉出嗎
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2017-06-08
上月收到一份專用發(fā)票,沒入賬,這月對方開具紅字發(fā)票后重新開一份,這樣申報增值稅的時候還需要進項稅轉出嗎
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2021-05-27
公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,公司屬于A公司的代理商,公司的客戶B需要開服務費6%的增值稅專票,于是是代理公司,于是由A公司開具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開票拿回該筆款項時,對方要求以7%的稅點扣除金額后,將余款打回,這樣合理嗎?
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2017-06-28
我 給客戶 開了專用發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在 不付錢,我想撤回發(fā)票,具體怎么處理,聽說 搞一個什么紅字增值稅專用發(fā)票表?具體如何操作?
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2018-03-17
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價款共計300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應何時給乙公司開具發(fā)票,增值稅銷項稅額為多少?請對其進行籌劃。
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2023-06-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價款共計300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應何時給乙公司開具發(fā)票,增值稅銷項稅額為多少?請對其進行籌劃。
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2023-04-16
2021年A公司是小規(guī)模納稅人,1月開具普通發(fā)票含稅銷售額10萬,2月開具普通發(fā)票含稅銷售額8萬,3月開具普通發(fā)票含稅銷售額12萬,請問A公司第一季度開具了多少增值稅稅額?
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2021-06-13
開具的負數(shù)增值稅普票,做賬時要把原來的發(fā)票第二聯(lián)粘貼上,新開的負數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都要粘貼上嗎
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2015-12-16
老師,防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票是從稅務局領購的空白發(fā)票還是從稅務局領購的電子發(fā)票?
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2016-06-24
對方給我們開具的增值稅專用發(fā)票上,收款人和復核人信息都沒有,只有開票人名字,這票可以用嗎
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2021-06-16
分公司簽訂合同,但不具備開票資格,用總公司開票可以嗎?這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎?
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2019-08-28
您好老師,咨詢一個問題,補繳增值稅附加稅了,然后對方又開具紅票跟藍票,那個紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票在開票系統(tǒng)中作廢后,沒有去稅務局驗票可以嗎?會怎么樣
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2020-09-23
1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務: (1)購進一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅 稅額 0. 52 萬元;當月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 (2)購進另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不 含稅價款 50 萬元;支付不含稅運費 10 萬元,運費取得小規(guī)模納稅人申請稅務 機關代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場簽訂 2 000 套廚具 A 銷售合同,約定商場與 2020 年 1 月提貨, 2020年2月春節(jié)后商場再付款。當月給商場開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注 明價款 100 萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價款6萬元;
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2022-04-13
勞務派遣如果選擇差額征稅的話,只有兩種方法開票,一種是直接全額開具5%普通發(fā)票,第二種是自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用開具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在簽了個一千萬的合同,現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策按1%開具發(fā)票繳納增值稅,想問老師如果把合同發(fā)票都開完就超過500萬了,超過部分還能按1%開具發(fā)票并繳納增值稅嗎?
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2020-07-31
老師 小規(guī)模納稅人,本季度 不動產(chǎn)租賃業(yè)務27萬 (9萬元/月),銷售水電每月12萬 (4萬元/每月) 。增值稅交多少?第三種情況 開具10萬元租賃專用發(fā)票 開具12萬水電費普票和17萬的租賃普票。 交的增值稅是 10/1.05*0.05?
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2019-11-23
增值稅一般納稅人企業(yè),收到老板拿來的公司抬頭餐飲發(fā)票,住宿發(fā)票,汽油票,都開具了增值稅專用發(fā)票,如果不想抵扣增值稅就直接做管理費用,如果要抵扣增值稅只能按60%計算,這兩種方法都是不超過當年銷售收入的15%,對么?銷售收入就是指我開票金額吧?
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2019-09-17
老師,根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引,納稅人提供交通運輸服務免征增值稅,也就是不開具增值稅專用發(fā)票,已開的專票需要開紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問下,作為取得發(fā)票的購買方,應該怎么認證發(fā)票呢,是不是就不能認證抵扣了?
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務: (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費稅稅率30
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2016-02-26